Sonstige Überlassung von Arbeitskräften
CSG Germany GmbHLiquidiert
Auf der Hofestatt 7, 58239 Schwerte, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Carsten Sasse seit 27.3.2007 | Geschäftsführer |
Wirtschaftlich BerechtigteBeta
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Identifizierte Personen (1)
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
GesellschafterBeta
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
CSG Germany GmbHSchwerteJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011BilanzAktiva
AnhangAllgemeine Angaben Der Jahresabschluss der CSG Germany GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, abzüglich linearer Abschreibung angesetzt. II. Sachanlagen Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Den Abschreibungen liegen die anerkannten, betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern zu Grunde. Umlaufvermögen I. Vorräte Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit den Anschaffungskosten oder den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. Die Aufnahme und Bewertung erfolgte durch das Unternehmen, eine Überprüfung hat nicht stattgefunden. Die unfertigen Erzeugnisse wurden mit ihren Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die Aufnahme und Bewertung erfolgte durch das Unternehmen, eine Überprüfung hat nicht stattgefunden. II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stimmen mit der Debitorenliste zum Bilanzstichtag überein. III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Die liquiden Mittel wurden zum Nennbetrag angesetzt. Es besteht Übereinstimmung der Bestände mit der Barkasse und den Kontoauszügen zum Bilanzstichtag. Rechnungsabgrenzungsposten Der Ausweis betrifft die periodengerechte Abgrenzung von Versicherungen, Kfz-Steuer und Disagio. Eigenkapital Das Stammkapital beträgt 25.000,00 Euro. Es ist voll eingezahlt. Der Bilanzgewinn beträgt TEuro 53,4. Rückstellungen Rückstellungen wurden für sämtliche, der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Der Ansatz erfolgte mit dem nach vernünftiger, kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch entsprechende Kontoauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stimmen mit der Kreditorenliste zum Bilanzstichtag überein. sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 24.05.2012 festgestellt. |
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