BUY HOLZ LIMITED

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt/Oder HRB 11676
Eingetragen
24.1.2008
Branche
Großhandel mit Roh- und SchnittholzGroßhandel mit sonstigen Holzhalbwaren sowie Bauelementen aus HolzTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Rohholz, Holzhalbwaren und Bauelementen aus Holz
Gegenstand
Handel mit Holz und Holzerzeugnissen, Holzbearbeitung und Veredelung, sowie der Handel mit allen nicht genehmigungspflichtigen Waren

Historie

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Management

NameRolle
Wolfgang Adler
seit 24.1.2008
Direktor
Wilfried Handwerk
seit 24.1.2008
Direktor
Direktor

Konzern- und Jahresabschlüsse

BUY HOLZ LIMITED

Hoppegarten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 16.05.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

186,36

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

2.167,95

2.354,31

B. Rechnungsabgrenzungsposten

136,60

Summe Aktiva

2.490,91



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

1.482,80

II. Kapitalrücklage

1.049,67

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-1792,35

B. Rückstellungen

700,00

C. Verbindlichkeiten

1.050,79

Summe Passiva

2.490,91

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der BUY HOLZ Limited wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungs-posten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgeiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtlich bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zahlungszeitpunkt berücksichtigt worden.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Kurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Finanzanlagen und Vorräte sind nicht vorhanden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Einzelwertberichtigungen aufgrund möglicher Ausfallrisiken waren nicht vorzunehmen. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sowie Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestanden nicht.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag passiviert. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurde die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren sowie Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden nicht.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden erkennbare Risiken berücksichtigt.

Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:

Wolfgang Adler

ausgeübter Beruf:

Unternehmer

Zweiter Geschäftsführer:

Wilfried Handwerk

ausgeübter Beruf:

Unternehmer

Dritter Geschäftsführer:

Alexander Grigorewitsch Borovik

ausgeübter Beruf:

Unternehmer

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt.

Den Geschäftsführern wurde gemäß den Geschäftsführerverträgen keine Vergütung für ihre Tätigkeit gezahlt.

 

Wolfgang Adler

Wilfried Handwerk

Alexander Grigorewitsch Borovik

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