Lojo Events UG (haftungsbeschränkt)
Selbe AdresseErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer Art
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Felix Strube seit 21.4.2022 | Prokura |
Bettina Kongsbak seit 4.3.2020 | Prokura |
Andreas Prüfig seit 4.3.2020 | Prokura |
Astrid Drexhage seit 16.1.2004 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Weber Data Service IT GmbHBielefeldJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022Bilanz
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage ist anzuführen, dass die Gesellschaft seit geraumer Zeit eine komplexe Software für die Verwaltung, Steuerung und das Management von Fernverkehrs- und Speditionsunternehmen entwickelt. Ein Teil der Entwicklungskosten ist unter den selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen ausgewiesen. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Bilanzierung und Bewertung der betrieblichen Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung, da trotz der ausgewiesenen Verluste Zweifel an einer Fortführung nicht bestehen. Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände (selbst entwickelte Software für Logistikunternehmen) wurden mit einem Teil der angefallenen Herstellungskosten aktiviert. Eine Abschreibung wurde noch nicht vorgenommen, weil der Herstellungsvorgang noch nicht abgeschlossen ist. Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände ausschließlich linear vorgenommen. Finanzanlagen waren nicht zu bilanzieren. Die unfertigen Leistungen wurden mit den Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Die fertigen Leistungen wurden mit dem Auftragswert bilanziert. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde für das allgemeine Ausfall- und Zinsrisiko eine pauschale Wertberichtigung in Höhe von 0,5 % auf die Nettoforderungen gebildet. Einzelwertberichtigungen waren nicht erforderlich. Flüssige Mittel wurden mit den Nominalwerten angesetzt. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist Ausgaben aus, die bereits vor dem Bilanzstichtag für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag geleistet wurden. Das im Vorjahr noch ausgewiesene Disagio war zum Bilanzstichtag abgeschrieben. Steuerrückstellungen beinhalten grundsätzlich die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Zum Bilanzstichtag waren keine Steuerrückstellungen zu bilden. Auf die Bildung latenter Steuern konnte aufgrund größenabhängiger Erleichterungen verzichtet werden. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die in den sonstigen Rückstellungen enthaltene Rückstellung für noch nicht genommenen Urlaub der Mitarbeiter wurde - wie bereits in den Vorjahren - nach Maßgabe steuerrechtlicher Vorschriften angesetzt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten weist in der Regel Mieteinahmen aus, die bereits vor dem Bilanzstichtag für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag geleistet wurden. Zum Bilanzstichtag war die Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens nicht erforderlich. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden In dem Jahresabschluss sind die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen worden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben zur Bilanz Angaben zu Ausleihungen und Forderungen gegenüber Gesellschaftern Der Wert der Ausleihungen und Forderungen gegenüber Gesellschaftern i. S. d. § 42 Abs. 3 GmbHG beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 530,00 EUR (Vorjahr: 530,00 EUR). Es handelt sich um eine Kautionszahlung. Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 109.375,00 (Vorjahr: EUR 0,00). Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 252.128,92. Davon sind EUR 250.000,00 durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und EUR 2.128,92 durch die Gesellschafterin verbürgt. Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern i. S. d. § 42 Abs. 3 GmbHG beläuft sich auf EUR 142.150,40 (Vorjahr: EUR 142.075,20). Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 54.836,40 sonstige finanzielle Verpflichtungen. Diese beinhalten jährliche Mietaufwendungen in Höhe von EUR 45.126,00 (Nettokaltmiete) und Leasingverpflichtungen im Jahreswert von EUR 7.162,68. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 0,00 EUR vorgenommen. Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung waren im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht zu Verzeichnen. Sonstige Angaben Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 33,0 (Vorjahr 33). Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer Vorschüsse oder Kredite zu Gunsten einzelner Geschäftsführer wurden nicht vergeben. Unterschrift der Geschäftsführung
sonstige Berichtsbestandteile
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