Stammdaten

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Amtsgericht Fürth HRB 12083
Vorher
WeWebU Software AG
Eingetragen
2.9.2009
Branche
Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten a. n. g.Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieBetrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
Gegenstand
Die Entwicklung und die Vermarktung von Software sowie die Erbringung von Datenverarbeitungsdienstleistungen und alle verwandten Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Nancy Anna Person
seit 2.12.2020
Vorstandsmitglied
Robert Patrick Dunn
seit 2.12.2020
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

Alfresco Software AG

Herzogenaurach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 2.094.175,38 8.029,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10,50 10,50
II. Sachanlagen 5.303,50 8.018,50
III. Finanzanlagen 2.088.861,38 0,00
B. Umlaufvermögen 614.165,02 1.399.828,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 402.390,79 1.291.920,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 699.728,18
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 211.774,23 107.907,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.309,44 25.953,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.710.649,84 1.433.810,85

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 688.605,04 537.847,48
I. gezeichnetes Kapital 150.000,00 150.000,00
II. Kapitalrücklage 300.000,00 300.000,00
III. Gewinnrücklagen 18.076,17 18.076,17
IV. Gewinnvortrag 69.771,31 -423.517,81
V. Jahresüberschuss 150.757,56 493.289,12
B. Rückstellungen 43.200,00 49.000,00
C. Verbindlichkeiten 1.978.844,80 846.963,37
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 919.521,21 846.891,55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.059.323,59 71,82
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.710.649,84 1.433.810,85

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Zusätzlich zum Handelsgesetzbuch war das Aktiengesetz sowie die Satzung zu beachten.

Ausweispflichtige  Sachverhalte wurden so weit möglich direkt in der Bilanz bzw. in der Gewinn-und Verlustrechnung ausgewiesen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Von dem Wahlrecht, gemäß § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen als Aktivposten in die Bilanz aufzunehmen, wurde bis einschließlich Geschäftsjahr 2012 Gebrauch gemacht. Seit dem Geschäftsjahr 2013 wurde von diesem Bilanzierungswahlrecht kein Gebrauch mehr gemacht.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bzw. mit dem etwa höheren Erfüllungsbetrag bewertet.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten, Restlaufzeiten und Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

 
Namen der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates

 
Gegenwärtig ist Steven Buonaiuto Vorstandsvorsitzender der Firma.

Gegenwärtig sind folgende Personen Mitglieder des Aufsichtsrates:

John Newton (Vorsitzender)                                                                
Jay Bhatt
Sally Baraka

Neustadt/Aisch, den 31.07.2020
 
 
gez. Steven Buonaiuto, Vorstandsvorsitzender

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 870.926,45 EUR.

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 841.474,83 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.07.2020 festgestellt.

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