Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 124018
Vorher
SATBERLIN GmbH
Eingetragen
8.1.2010
Branche
Großhandel mit Roh- und SchnittholzGroßhandel mit Werkzeugen und KleineisenwarenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Gegenstand
Handel mit und Installation von Geräten, die im Rahmen von Anlagen für erneuerbare Energien benötigt werden; Verkauf von Verpackungsmaterialien; Handel mit Kfz (auch mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugen), mit Kfz-Teilen, Kfz-Pflegeartikeln und Kfz-Zubehör; Ankauf und Verkauf von Immobilien im eigenen Namen; Ausführung von Holzund Bautenschutzarbeiten und von Trockenbauarbeiten; Im- und Export sowie Einzelhandel, insbesondere mit Sattelitenanlagen, Audio- und Videogeräten, Zubehör, Werkzeugen, Elektrogeräten.

Historie

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Management

NameRolle
Czeslaw Kuzbinski
seit 19.12.2024
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (4)

NameAnteil
25.00%
Lucyna Kuzbinska
25.00%
25.00%

Gesellschafter
Beta

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Czeslaw Josef Kuzbinski
Weinbergshöhe 35a, 13593 Berlin
6.250 €
25.00%
Lucyna Kuzbinska
Weinbergshöhe 35a, 13593 Berlin
6.250 €
25.00%
Kristian Kuzbinski
Perwenitzer Weg 7, 13585 Berlin
6.250 €
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SATBERLIN GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 102.962,00 119.558,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 57.149,00 63.504,00
II. Sachanlagen 45.813,00 56.054,00
B. Umlaufvermögen 120.825,55 167.001,66
I. Vorräte 89.421,87 121.984,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.851,53 40.122,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.552,15 4.894,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.740,97 9.603,87
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 30.342,42 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 264.870,94 296.163,53

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 34.651,51
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 10.684,13 10.684,13
III. Verlustvortrag 1.032,62 1.464,13
IV. Jahresfehlbetrag 64.993,93 -431,51
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 30.342,42 0,00
B. Rückstellungen 173,00 335,40
C. Verbindlichkeiten 264.697,94 261.176,62
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 175.531,73 148.719,74
Bilanzsumme, Summe Passiva 264.870,94 296.163,53

Anhang


I. Grundsätzliches zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma SATBERLIN GmbH zum 31.12.2015 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276 und 288, Satz 2 HGB) und bei der Offenlegung (§§ 326 bzw. 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

II.1. Allgemeine Angaben

II.2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Bilanzerstellung erfolgte unter vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird vom Grundsatz der Unternehmensfortführung (going- concern- Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen.

Die Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend den steuerlichen Vorschriften bilanziert.

Die Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Fremdwährungsverbindlichkeiten werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet.

II.2.2 Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.


Vorräte sind entsprechend der zum Stichtag vorgenommenen Inventur erfasst.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Betrag von Euro 10.740,97 für Versicherungen des Folgejahres und Zinsen der Folgejahre erfasst.

Die Rückstellungen wurden für Abschlusskosten des Geschäftsjahres gebildet.

Die Verbindlichkeiten enthalten Steuerverbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen die vor dem Abschlussstichtag entstanden sind, aber erst im neuen oder in späteren Geschäftsjahr(en) fällig werden.
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz.

III. Mitglieder der Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2015 erfolgte die Geschäftsführung durch:

     Czeslaw Kuzbinski

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

III.1  Feststellung des Jahresabschlusses und Ergebnisverwendung

Die Gesellschafter sind am 23.11.2016 zu einer Gesellschafterversammlung zusammengekommen und haben Folgendes beschlossen:
  

1. Der vorliegende Jahresabschluss wird einstimmig genehmigt und damit festgestellt;

2. Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2015 in Höhe von Euro 64.993,93 wird mit dem Verlustvortrag des Vorjahres von Euro 1.032,62 kumuliert. Der verbleibende Bilanzverlust in Höhe von Euro 66.026,55 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

gez. C. Kuzbinski

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.11.2016 festgestellt.

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