Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 98785
Vorher
Continental Sweets Trading GmbH
Eingetragen
10.10.2005
Branche
Großhandel mit Mehl und GetreideproduktenGroßhandel mit Obst, Gemüse und KartoffelnGroßhandel mit Fisch und Fischerzeugnissen
Gegenstand
Im- und Export von Lebensmitteln, Lebensmittelrohstoffen, Verpackungen, Maschinen, Maschinenteilen.

Historie

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Management

NameRolle
Younes Zhaeleh Sadabad
seit 10.10.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Younes Zhaleh Sadabad
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Younes Zhaleh Sadabad
Berlin
200.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Delasal GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 959.485,42 1.009.868,42
I. Sachanlagen 955.625,42 1.006.008,42
II. Finanzanlagen 3.860,00 3.860,00
B. Umlaufvermögen 1.898.226,16 2.270.593,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.676.793,46 1.966.884,58
- davon gegen Gesellschafter EUR 880.344,42 (Vj: TEUR 716)    
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 221.432,70 303.708,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 72,10 84,17
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.857.783,68 3.280.545,67

Passiva

   
  31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 71.444,79 427.769,32
I. Gezeichnetes Kapital 200.000,00 200.000,00
II. Kapitalrücklage 700.000,00 600.000,00
III. Verlustvortrag 372.230,68 710.288,86
IV. Jahresfehlbetrag 456.324,53 -338.058,18
B. Rückstellungen 15.503,61 25.119,52
C. Verbindlichkeiten 2.770.835,28 2.827.656,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.857.783,68 3.280.545,67

Anhang zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2017

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 der Delasal GmbH wur de unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Das Wahlrecht für den Ausweis von Pflicht angaben wird grundsätzlich dahingehend ausgeübt, dass sämtliche erforderlichen Angaben im Anhang enthalten sind.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanz ist gemäß § 266 HGB in Kontoform und die Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 275 HGB in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten - vermindert um planmäßige Abschreibungen - angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als € 150,00 und bis zu € 1.000,00 wurden in einen Sammelposten eingestellt und werden über 5 Jahre linear abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten, ggf. vermindert um Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB ausgewiesen.

Umlaufvermögen

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, soweit nicht ein niedrigerer Wert zulässig oder geboten ist.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Einzelwertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

Rückstellungen

Für erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Währungsumrechnung Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung werden mit dem Kurs am Tag des Geschäftsvorfalls umgerechnet.

III. Angaben zu den Posten der Bilanz

AKTIVA

Anlagevermögen

Für das Anlagevermögen wird eine Anlagenkartei geführt, aus der sich sämtliche Zu und Abgänge sowie die Abschreibungen ergeben. Als Anschaffungskosten sind bei den Sachanlagen die historischen Werte angesetzt.

Umlaufvermögen Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

PASSIVA

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt zum Bilanzstichtag Euro 200.000,00.

Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Betrag in Höhe von Euro 100.000,00 in die Kapitalrücklage eingezahlt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Verpflichtungen für die Erstellung des Jahresabschlusses 2017 und der da zugehörigen Steuererklärungen sowie Urlaubsrückstellungen.

Verbindlichkeiten

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten in einem Verbindlichkeitenspiegel zusammengefasst dargestellt.

davon Restlaufzeit
Gesamt 31.12.2017
TEuro
bis zu 1 Jahr
TEuro
1 bis 5 Jahre
TEuro
von mehr als 5 Jahren
TEuro
Verbindlichkeiten 2.771 2.771 0 0
davon Restlaufzeit
Gesamt 31.12.2016
TEuro
bis zu 1 Jahr
TEuro
1 bis 5 Jahre
TEuro
von mehr als 5 Jahren
TEuro
Verbindlichkeiten 2.829 2.829 0 0

IV. Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr 2017 waren durchschnittlich 2 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführer Frau Özlem Isik wurde am 27. September 2017 als Geschäftsführerin im Handelsregister abberufen. Seit diesem Zeitpunkt ist Herr Younes Zhaeleh wieder alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft.

 

Berlin, den 19. März 2019

gez. die Geschäftsleitung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.03.2019 festgestellt.

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