Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 105529
Eingetragen
7.7.1993
Branche
Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und KläranlagenbauAllgemeine GebäudereinigungGas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
Gegenstand
Reinigung von Schmutz- und Regenwasserleitungen und Kanälen, die Beseitigung von Verstopfungen sowie TV-Untersuchungen von Kanälen; Herstellung und Wartung von Hausbrunnenanlagen sowie Dienstleistungen rund ums Haus

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Olaf Mikulla
seit 20.7.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
Hartmut Krause
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Olaf Mikulla
Magdeburg
26.000 €
50.00%
Hartmut Krause
Magdeburg
26.000 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Blitz-Rohrreinigung GmbH

Barleben

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 475.545,00 389.398,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 475.544,00 389.397,00
B. Umlaufvermögen 607.840,68 547.767,89
I. Vorräte 37.980,20 13.069,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 386.794,76 212.571,24
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 29.128,57 12.668,97
davon gegen Gesellschafter 104.774,72 51.558,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 183.065,72 322.127,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.473,19 4.020,81
davon Disagio 10,16 351,12
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   42.333,33
Aktiva 1.089.858,87 983.520,03

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 117.949,25 0,00
I. eingefordertes Kapital 52.000,01 41.774,16
1. Gezeichnetes Kapital 52.000,00 52.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,01 -10.225,84
II. Verlustvortrag 97.996,59 94.223,89
III. Jahresüberschuss 163.945,83 10.116,40
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag   42.333,33
B. Rückstellungen 693.845,12 639.840,59
C. Verbindlichkeiten 278.064,50 343.679,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 91.345,41 145.555,55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 186.719,09 198.123,89
Summe Passiva 1.089.858,87 983.520,03

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer hö­heren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rück­stel­lungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Be­urtei­lung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pen­sions­rückstel­lun­gen betra­gen 1.146.782,00 Euro.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
Betrag

Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
54.774,72
Verbindlichkeiten
0,00



Pensionsrückstellungen

Zinssatz
1,74
%
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen
0,00
%
zugrunde gelegte Sterbetafel
Klaus Heubeck


Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermö­gens­wer­ten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
Euro
Erfüllungsbetrag der Schulden
1.199.335,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
678.381,00


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt  119.075,15 Euro (Vorjahr: 77.411,47 Euro).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00  Euro.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 39.544,06 (Vorjahr: Euro 46.948,19).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die Geschäfts­führer Hartmut Krause und Olaf Mikulla geführt.

Unterschrift der Geschäftsführung

Burg, 12.03.2025

gez. Krause               gez. Mikulla
Ort, Datum

Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.03.2025 festgestellt.

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