Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 28399
Registered
12/10/2009
Industry
Wholesale of photovoltaic modulesAgents involved in the sale of precision, photographic, optical equipment, watches, clocks, precious metal products and jewelleryWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal products
Purpose
Handel mit und Vertrieb von Solaranlagen und anderen Gütern, An- und Verkauf von Edelmetallen und edelmetallhaltigen Legierungen sowie Waren aus Edelmetall oder edelmetallhaltigen Legierungen, Kleintransporte.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Thomas Weinert
since 3/28/2024
Board Member
Peter Banasinski
since 12/10/2009
Board Member

Balance Sheet Accounts

Financial Report

BSD AG

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 260.645,00 283.832,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.204,00 0,00
II. Sachanlagen 257.441,00 283.832,00
B. Umlaufvermögen 1.055.388,63 1.046.955,61
I. Vorräte 10.448,50 4.110,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.043.520,17 1.039.116,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.419,96 3.728,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 21.870,14 23.848,46
Summe Aktiva 1.337.903,77 1.354.636,07

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 11.883,93 35.467,28
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 14.532,72 227.799,69
III. Jahresfehlbetrag 23.583,35 -213.266,97
B. Rückstellungen 2.915,71 2.100,00
C. Verbindlichkeiten 1.323.104,13 1.317.068,79
Summe Passiva 1.337.903,77 1.354.636,07

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Allgemeine Angaben

Die BSD AG hat ihren Sitz in Dresden und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Dresden (Reg. Nr. HRB 28399).

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG) sowie den einschlägigen Bestimmungen der Satzung aufgestellt.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben-erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Das Eigenkapital wird mit dem Nennbetrag angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
1.043.520,17 0,00 1.039.116,53 0,00

Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält im wesentlichen Mietaufwendungen.

Eigenkapital

Das Grundkapital beträgt € 50.000 eingeteilt in 1.000 Stück auf den Namen der Aktionäre lautende Aktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von € 50 je Aktie.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Jahresabschluss- und Steuerberatungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
davon mit Restlaufzeit mehr als
5 Jahre
Verbindlichkeiten 1.323.104,13 1.029.685,02 0,00
Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
davon mit Restlaufzeit mehr als
5 Jahre
Verbindlichkeiten 1.317.068,79 1.036.983,79 0,00

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Vorstand

Herr Peter Banasinski, Dresden

Aufsichtsrat

Herr Ing. Jiři Šebestik, Manager, Dobrá

Herr Tomáš Pavič, Selbstständiger, Paskov

Herr Marin Puchoň, Selbstständiger, Haviřov

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff., 284 ff. HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Dresden, den 14. Dezember 2021

...........................................

Vorstand

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 14.12.2021.

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