Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 7731
Registered
6/29/1978
Industry
Retail sale of furnitureAgents involved in the sale of furnitureManufacture of bedroom, dining room and living room furniture
Purpose
Betrieb von Einrichtungshäusern.

History

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Management

NameRole
Elke Claudia Krebs
since 1/14/2008
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Claudia Krebs
73733 Esslingen am Neckar
€40,000
100.00%

Financial Report

Dees GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 339.211,00 386.855,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.625,00 15.640,00
II. Sachanlagen 328.586,00 368.215,00
III. Finanzanlagen 3.000,00 3.000,00
B. Umlaufvermögen 1.632.267,37 1.444.774,60
I. Vorräte 551.281,26 586.960,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.077.049,68 854.135,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.936,43 3.678,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 773,26 9.360,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 184.280,73 342.414,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.156.532,36 2.183.403,75

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 40.000,00 40.000,00
II. Verlustvortrag 382.414,15 393.904,98
III. Jahresüberschuss 158.133,42 11.490,83
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 184.280,73 342.414,15
B. Rückstellungen 31.581,00 35.981,12
C. Verbindlichkeiten 2.124.951,36 2.147.422,63
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.673.098,41 1.563.610,64
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 451.852,95 583.811,99
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.156.532,36 2.183.403,75

Anhang


 

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zum Unternehmen

Firma: Dees GmbH
Sitz: Stuttgart
Datum des Registereintrags: 29.06.1978
Registergericht: Stuttgart
Register-Nummer: HRB7731

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Dees GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Ergänzend sind für die Geschäftsjahre 2016 ff. die Vorschriften des am 23.07.2015 in Kraft getretenen Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRUG) berücksichtigt worden. Zur Überleitung der Umsatzerlöse des Vorjahres siehe Erläuterung in diesem Anhang.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich an den handelsrechtlichen Vorschriften ausgerichtet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, in Anlehnung an die von der Finanzverwaltung aufgestellten Abschreibungstabellen oder der entsprechenden gewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse erfolgte zu Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und Wertpapiere wurden zu Nennwerten bewertet. Für am Stichtag erkannte Einzelrisiken sowie allgemeine Ausfall- und Kreditrisiken wurden, soweit erforderlich, Wertberichtigungen in ausreichender Höhe vorgenommen.

Die Bewertung des Kassenbestandes sowie der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte zum Nominalbetrag.

Die Bewertung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte ebenfalls zu Nennwerten. Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden Auszahlungen / Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand / Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bewertet. Nicht einbezahlte Teile des gezeichneten Kapitals sind, soweit vorhanden, vom gezeichneten Kapital auf der Passivseite offen abgesetzt (Nettomethode).

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Soweit Rückstellungen auf Grund der Anwendung des § 253 HGB n.F. auf- oder abzuzinsen waren, sind die Erträge bzw. Aufwendungen hieraus in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten "Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen" ausgewiesen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte am Stichtag über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus der Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abschreibung ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit auch diese Beträge.

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens- Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Entwicklungsbeeinträchtigende und bestandsgefährdende Tatsachen

Wir weisen darauf hin, dass in Folge der eingetretenen Verluste die Bilanz der Dees GmbH einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufweist. Die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung gehen zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung von einer positiven Fortführungsprognose aus. Auf dieser Basis wurde die Bewertung trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HBG) vorgenommen. Diese Bewertungsgrundlagen liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung.

Verbindlichkeitsspiegel (nach Restlaufzeiten gegliedert)

Bezeichnung
 
 
davon mehr
 
 
bis 1 Jahr
größer 1 Jahr
als 5 Jahre
gesamt
 
Euro
Euro
Euro
Euro
erhaltene Anzahlungen
243.464
 
 
243.464
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten
150.329
 
 
150.329
Sonstige Verbindlichkeiten
120.153
1.369.088
 
1.489.241
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt
0
 
 
0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen
139.612
 
 
139.612
Verbindlichkeiten aus Betriebssteuern
102.305
 
 
102.305
 
755.863
1.369.088
0
2.124.951


Sonstige Verpflichtungen aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten

Gem. § 285 Nr. 3a HGB bestehen folgende sonstigen Verpflichtungen (soweit nicht in der Bilanz ausgewiesen):

Verpflichtungen aus mehrjährigen Dauerschuldverhältnissen (Miete, Pacht, Leasing etc.) Euro 578.704,00.

Verpflichtung:
Miete p.a.
Laufzeit bis:
Geschäftsraummietvertrag
67.056,00
30.10.2022
Hallenmiete
45.600,00
31.07.2023


Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 32.

Unterschrift der Geschäftsführung

Stuttgart, 23. Dezember 2019
Claudia Krebs

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.12.2019 festgestellt.

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