Finishing of wooden products
purecom GmbH
Platanenstraße 3, 86899 Landsberg am Lech, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Simon Kaufmann since 8/21/2020 | Managing Director |
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
purecom GmbHStarnbergJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz zum 31. Dezember 2023purecom GmbHStarnbergAKTIVA
PASSIVA
Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023purecom GmbH, StarnbergI. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Der Jahresabschluss der purecom GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. Sie macht von den Erleichterungen der §§ 274a, 288 HG B Gebrauch. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Sonderposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind, soweit dies gesetzlich nicht ausdrücklich gefordert wird, nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des G eschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Soweit der Jahresabschluss auf fremde Währung lautende Sachverhalte enthält, werden diese mit den Kursen im Zugangszeitpunkt bewertet. Verluste aus Kursänderungen bis zum Abschlussstichtag werden stets, Gewinne aus Kursänderungen nur bei Restlaufzeiten von einem Jahr oder weniger berücksichtigt. Die Immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren entsprechende lineare und zeitanteilige Abschreibungen oder zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, lineare und zeitanteilige Abschreibungen oder zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt zwischen 3 und 12 Jahren. Für geringwertige Anlagegüter wendet die Gesellschaft die Regelung des § 6 Abs. 2 EStG an. Dementsprechend werden geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu € 800 im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben, wobei im Zugangsjahr auch der Abgang unterstellt wird. Die Gegenstände des Finanzanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag beziehungsweise zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Tageswerten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Der Kassenbestand, die Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks werden mit ihren Nominalwerten bilanziert. Rechnungsabgrenzungsposten werden in Höhe des Betrags gebildet, der zum Bilanzstichtag auf die jeweilige Restlaufzeit entfällt. Alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten werden durch die Bildung von Rückstellungen in Höhe des wirtschaftlich notwendigen Erfüllungsbetrags berücksichtigt. Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. II. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Mit Ausnahme einer Kautionsforderung in Höhe von T€ 16 haben sämtliche Forderungen eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. III. Sonstige Angaben Die purecom GmbH hat Ihren Sitz in Starnberg und ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Registernummer HRB 258819 eingetragen. Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 12.
Landsberg am Lech, den 28. Juni 2024 gez. Simon Kaufmann Der Jahresabschluss wurde am 25.07.2024 festgestellt. |
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