Vision Projekt GmbHLiquidated

Konrad-Zuse-Straße 15, 99099 Erfurt, DEU

Master Data

Registry
Register court Jena HRB 113724
Registered
7/26/2005
Industry
Computer consultancy activitiesResearch and experimental development on biotechnologyManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
Purpose
Entwicklung und Entwurf optoelektronischer Bauelemente für bildverarbeitende und sensorische Applikationen und deren Implementierung in Bildverarbeitungs- und Sensoriklösungen für Industrie, Medizin und Umwelt sowie Test und Vertrieb optoelektronischer Bauelemente. Dieses Aufgabenfeld schließt Projektmanagement von der Ideenfindung bis zur Ergebnisverwertung sowie Technologieberatung und Vermittlung entsprechender Personalleistungen ein.

History

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Financial Report

Vision Projekt GmbH

Erfurt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 55.001,00 81.717,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.460,00 9.683,00
II. Sachanlagen 47.541,00 72.034,00
B. Umlaufvermögen 36.840,41 23.597,31
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.647,66 7.048,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 35.192,75 16.549,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 158,99 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 92.000,40 105.314,31

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 49.132,31 47.066,73
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 21.066,73 580,17
III. Jahresüberschuss 2.065,58 20.486,56
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 7.920,00
C. Rückstellungen 2.305,50 7.322,00
D. Verbindlichkeiten 40.562,59 43.005,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 92.000,40 105.314,31

Anhang



A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Aufgrund ihrer Größenmerkmale ist die Gesellschaft als klein im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Ka­pitalgesellschaften ist Gebrauch gemacht.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unverändert zum Vorjahr ange­wendet.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt.
Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode vorgenommen.

Es bestanden keine Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum 31.12.2008.

Die übrigen Gegenstände des Umlaufvermögens sind mit den Anschaffungskosten ausge­wiesen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Ver­pflichtungen in der Höhe, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Sämtliche Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.


C. Erläuterungen zur Bilanz


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Für die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind folgende Fristig­keiten zu verzeichnen (Vorjahreswerte in Klammern):
  

 
Restlaufzeit
 
Bilanzausweis
Euro
bis zu 1 Jahr
Euro
mehr als 1 Jahr
Euro
 
 
 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 
 
0,00
0,00
0,00
(4.614,39)
(4.614,39)
(0,00)
 
 
 
Sonstige Vermögensgegenstände
 
 
1.657,12
1.657,12
0,00
(2.433,61)
(2.433,61)
(0,00)
 
 
 




Rückstellungen


Steuerrückstellungen wurden für die wegen der sogenannten Ist-Versteuerung nicht fälligen Umsatzsteuern gebildet.
Die sonstigen Rückstellungen enthalten Beträge für Personalkosten, Abschluss- und Offenlegungskosten sowie für Lohn- und Finanzbuchführungskosten.


C. Erläuterungen zur Bilanz


Verbindlichkeiten


Für die Verbindlichkeiten sind folgende Restlaufzeiten zu verzeichnen (die Vorjahreswerte in Klammern):
  

 
Restlaufzeit
 
Bilanzausweis
Euro
bis zu 1 Jahr
Euro
mehr als 1 Jahr
Euro
 
 
 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
 
 
37.627,52
37.627,52
0,00
(1.487,50)
(1.487,50)
(0,00)
 
 
 
Sonstige Verbindlichkeiten
 
 
41.518,08
41.518,08
36.918,74
(2.935,07)
(2.935,07)
(0,00)
 
 
 




D. Sonstige Angaben

Vorjahresabschluss


Die Wertansätze des Vorjahresabschlusses sind unverändert als Eröffnungsbilanz des Ge­schäftsjahres übernommen.

Die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2008 hat den Vorjahresabschluss festgestellt und genehmigt.

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss 2008 in Höhe von 2.075,04 EURO soll unter Einbeziehung des Ge­winnvortrages von 21.066,73 EURO auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Geschäftsführungsorgane


Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Joachim Lange.



Erfurt, den 27. Mai 2009



gez. Joachim Lange
       Dipl.-Ing.


  

Andere Berichtsbestandteile


Der Jahresabschluss ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10. Juli 2009 festgestellt worden.

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