Master Data

Registry
Register court Bad Kreuznach HRB 2154
Registered
5/9/1984
Industry
Operation of gambling dens and slot machinesAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsOperation of variety theatres and cabarets
Purpose
Der Betrieb einer Schank- und Speisewirtschaft "Billardcafe" sowie das Einrichten von Spielhallen, Aufstellen von Spielautomaten und alle ähnliche vergleichbare Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Alois Wilhelm Brill
since 3/21/2023
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Name
Location
Amount
Share
Helga Degen
Reitschule 16, 6550 Bad Kreuznach
DEM 48,000
48.00%
Sabine Danz
Strohner Straße 22, 5569 Gillenfeld
DEM 26,000
26.00%

Financial Report

Degen GmbH

Bad Münster am Stein-Ebernburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,50
II. Sachanlagen 0,00
B. Umlaufvermögen 91.578,18
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 68.936,96
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 47.988,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.641,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 91.579,68

Passiva

31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 5.890,63
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19
II. Verlustvortrag 45.238,56
davon Verlustvortrag 5.999,15
B. Rückstellungen 1.175,97
C. Verbindlichkeiten 84.513,08
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 24.587,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 91.579,68

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Degen GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 47.988,77 (Vorjahr: Euro 188.124,55).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 24.587,19 (Vorjahr: Euro 164.320,47).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 59.925,89 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Klaus-Peter Degen bis 31.08.2010
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
Weitere Geschäftsführer:
Alois Brill ab 01.09.2010
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen ausscheidender Gesellschafter
47.988,77
Verbindlichkeiten
34.882,06
Verbindlichkeiten ausscheidender Gesellschafter
1.606,50


Die Angaben beinhalten diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2011 festgestellt.

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