Monte GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Moenchengladbach HRB 10555
Eingetragen
28.12.2001
Branche
BeteiligungsgesellschaftenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Der Betrieb einer Gaststätte. Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmen zu gründen, zu pachten, zu erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Bernd Sabisch
seit 14.4.2008
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Monte GmbH

Viersen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 32.692,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 5.414,00
II. Sachanlagen 0,00 27.278,00
B. Umlaufvermögen 204.616,76 169.085,03
I. Vorräte 0,00 4.281,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.523,40 4.631,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 200.093,36 160.171,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 185,21 1.208,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 204.801,97 202.985,83

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 125.703,91 126.737,99
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 61.737,99 61.731,09
III. Bilanzgewinn 38.965,92 40.006,90
B. Rückstellungen 75.346,72 21.597,48
C. Verbindlichkeiten 3.751,34 54.650,36
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.751,34 15.212,31
Bilanzsumme, Summe Passiva 204.801,97 202.985,83

Anhang

1. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Monte GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss der Monte GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Von der Bewertungsfreiheit des § 6 Abs. 2 EStG für geringwertige Wirtschaftsgüter bis Euro 410,00 wurde in vollem Umfang Gebrauch gemacht. Im Anlagespiegel wurden geringwertige Wirtschaftsgüter als im Zugangsjahr abgegangen behandelt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
2.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
3.1 Bruttoanlagenspiegel
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
3.2 Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.
Der Betrag der in den kumulierten Abschreibungsbeträgen nicht enthaltenen Sofortabschreibungen beläuft sich auf: Euro 0,00.
3.3 Planmäßige Verteilung des Geschäfts- und Firmenwertes
Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Die planmäßige Verteilung des aktivierten Wertes wurde auf 15 Jahre festgelegt.
Die planmäßige Verteilung auf 15 Jahre entspricht der steuerlich anzunehmenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.
3.4 Angaben in Fortführung des Jahresergebnisses
Im ausgewiesenen Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag i.H.v. 61.737,99 EUR enthalten.
3.5 Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Angaben über die Ergebnisverwendung werden gem. § 325 Abs. 1 S. 1 letzter Teilsatz HGB nicht veröffentlicht.
4. Sonstige Pflichtangaben
  4.1 Namen der Geschäftsführer
 Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer: Bernd Sabisch
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 38.400,00 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 38.400,00 EUR.

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