Autohaus SW Ruhlandt GmbHLiquidiert

37269 Eschwege, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Eschwege HRB 2763
Eingetragen
15.9.2009
Branche
Großhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörEinzelhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
Der Groß- und Einzelhandel mit Maschinen, Kraftfahrzeugen, Krafträdern und Kraftfahrzeugzubehör sowie der Betrieb einer Kraftfahrzeugreparaturwerkstatt.

Historie

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Management

NameRolle
Helga Ruhlandt
seit 14.11.2013
Liquidator
Rainer Stelzner
seit 23.9.2010
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 4 angezeigt

9.375 €
37.50%
6.250 €
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Autohaus SW Ruhlandt GmbH

Eschwege

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Geschäftsjahr
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.383,00

1.476,00

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnlich Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

1.383,00

1.476,00

II. Sachanlagen

39.981,00

56.660,00

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

6.756,00

1.997,00

2. Geschäfts- und Vorführwagen

33.225,00

54.663,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

131.071,56

230.916,07

1. in Arbeit befindliche Aufträge

1.078,18

2.078,09

2. fertige Erzeugnisse und Waren

129.993,38

228.837,98

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

69.847,75

77.080,02

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

41.001,76

48.305,19

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

15.935,38

15.597,14

3. sonstige Vermögensgegenstände

12.910,61

13.177,69

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

916,70

706,21

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

88.501,82

0,00

Summe Aktiva

331.701,83

366.838,30



PASSIVA

Euro

Geschäftsjahr
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Bilanzverlust

-113.501,82

1.083,35

nicht gedeckter Fehlbetrag

88.501,82

0,00

0,00

26.083,35

B. Rückstellungen

10.628,22

16.298,66

1. Steuerrückstellungen

13,71

390,71

2. sonstige Rückstellungen

10.614,51

15.907,95

C. Verbindlichkeiten

321.073,61

324.456,29

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

94.055,19

77.457,20

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

13.391,45

72.313,00

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

38.499,51

0,00

4. sonstige Verbindlichkeiten

175.127,46

174.686,09

Summe Passiva

331.701,83

366.838,30

ANHANG

I. Angaben und Erläuterungen zu Besonderheiten der Form und der Gliederung

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Allgemeine Angaben zur Bewertung und Bilanzierung sowie der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen der §§ 242 - 251 HGB, unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften der §§ 264ff HGB, aufgestellt. Die Bewertungsgrundsätze der §§ 252 - 256 HGB sind beachtet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten vermindert um angemessene planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen. Für Geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert von 150,00 € bis 1.000,00 € wurde in Vorjahren ein Sammelposten gebildet, der entsprechend der steuerlichen Vorschrift über eine Laufzeit von 5 Jahren abgeschrieben wird.

Der Bestand der Vorführwagen wurde auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.


Vorräte und sonstige Vermögen wurden unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden zu Erfüllungsbeträgen bilanziert, die Rückstellungen wurden unter Beachtung aller bekannten Wagnisse gebildet.

Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Vergleich zum Vorjahr erfolgten nicht.

Angaben eines Gewinn- oder Verlustvortrages

Der Bilanzverlust entwickelte sich wie folgt:

Stand 01.01. € 1.083,35

Jahresfehlbetrag € -114.585,17

Stand 31.12. € -113.501,82

Angaben zu Verbindlichkeiten

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern i.H.v. T-€ 148,3 (Vj.: T-€ 128,8) enthalten. Die Gesellschafter haben zur Beseitigung der buchmäßigen Überschuldung eine Rangrücktrittserklärung abgegeben.

Die Verbindlichkeiten sind durch Sicherheitsübertragung von Fahrzeugen sowie durch Grundschulden und Bürgschaften der Bernhard Ruhlandt KG gesichert. Daneben bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

Die Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren betragen T-€ 77,0 (Vj.: T-€ 89,0).

Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen auf Steuern T-€ 0,0 (Vj: T-€ 1,2) und auf Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit T-€ 2,6 (Vj.: 2,3).

III. Sonstige Angaben

Ergebnisverwendung:

Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Mitglieder der Geschäftsführung

Nadine Böhm- Ruhlandt, Dipl.-Kauffrau

Robert Ruhlandt, Student


Eschwege, den 05.04.2013

gez. Nadine Böhm-Ruhlandt gez. Robert Ruhlandt

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05.04.2013

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