Cena GmbHLiquidiert

70329 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 19162
Eingetragen
5.5.1998
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtSonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für gastronomische Dienstleistungen
Gegenstand
a) jegliche Art von Service und Dienstleistungen im Gatronomiebereich (z.B. Partyservice, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Catering, Messen etc.) b) Verleih und die Überlassung von Gastronomiepersonal.

Historie

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Management

NameRolle
Sabine Franke
seit 14.6.2024
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

50.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Sabine Franke
50.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Sabine Franke
Egerweg 33, 70329 Stuttgart
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Cena GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 382,00 1.179,00
I. Sachanlagen 382,00 1.179,00
B. Umlaufvermögen 94.234,62 128.549,21
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 66.062,68 104.342,34
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 28.171,94 24.206,87
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 9.577,05 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 104.193,67 129.728,21

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 12.149,63
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 13.414,96 4.119,27
III. Jahresfehlbetrag 21.726,68 9.295,69
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 9.577,05 0,00
B. Rückstellungen 4.092,00 3.988,00
C. Verbindlichkeiten 100.101,67 113.590,58
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 71.951,67 77.140,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 104.193,67 129.728,21

Anhang


Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt. Ergänzend wurden die Regelungen des GmbH - Gesetzes (GmbHG) beachtet.

Die Änderungen im Ansatz und in der Erst- oder Folgebewertung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) wurden beachtet.

Bei der Cena GmbH handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Absatz 1, 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§§ 326 und 327 HGB) wurden partiell in Anspruch genommen.

Im Berichtsjahr wurden die Vorjahreswerte  grundsätzlich angegeben.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethode

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten.  Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Dem Grundsatz der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen und Schulden wurde Rechnung getragen. Alle vorhersehbaren Risiken, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt. Für die Berücksichtigung von Gewinnen wurde das Realisationsprinzip und für die Berücksichtigung von Verlusten das Imparitätsprinzip beachtet.  
Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen sind entsprechend der steuerlich geltenden amtlichen AfA-Tabellen oder der individuellen betrieblichen Nutzungsdauer linear vorgenommen worden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennbetrag ggf. abzüglich Wertberichtigungen angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Informationen zur Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Brutto-Anlagespiegel zum 31. Dezember 2012.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind am Bilanzstichtag in Höhe von Euro 0,00 vorhanden (Vorjahr: Euro 0,00).

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt im Berichtsjahr - wie im Vorjahr - Euro 25.564,59.

Für die ausgewiesenen Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt Euro 100.101,67 (Vorjahr: Euro 113.590,58) bestehen folgende Restlaufzeiten:

   ... bis zu einem Jahr : TEuro 72 (Vorjahr : TEuro 66)
   ... von mehr als einem bis zu fünf Jahren : TEuro 28 (Vorjahr : TEuro 48)
   ... über fünf Jahren : TEuro 0  (Vorjahr : TEuro 0)  .

Sonstige

Geschäftsführerin im Berichtsjahr war Frau Sabine Franke, Stuttgart.

Der Verlustvortrag und der Jahresfehlbetrag 2012 werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Gesellschaft ist buchmäßig überschuldet.

Stuttgart, den 11. Februar 2014, gez. Sabine Franke.      

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 37.892,99 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 19.080,24 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.02.2014 festgestellt.

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