Akcora Industrieverpackungs GmbHLiquidiert

46049 Oberhausen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 21560
Eingetragen
18.8.2009
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenReparatur und Instandhaltung von Gebrauchsgütern a. n. g.Reparatur und Instandhaltung von Maschinen
Gegenstand
die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Verpackungsleistung sowie sämtliche damit verbundenen Geschäfte, Hausmeisterservice, Einbau und Reparatur von genormten Baufertigteilen, Baustellenreinigung, Reparatur von Böden und Wänden.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Nuray Akcora
60.00%
40.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Nuray Akcora
15.000 €
60.00%
10.000 €
40.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Akcora Industrieverpackungs GmbH

Oberhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

74.014,50

107.540,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

73.764,50

107.540,00

III. Finanzanlagen

250,00

B. Umlaufvermögen

269.553,81

303.610,37

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

267.558,08

242.532,60

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.995,73

61.077,77

C. Rechnungsabgrenzungsposten

649,00

2.417,00

Summe Aktiva

344.217,31

413.567,37



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

-11.121,69

102.070,21

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

77.070,21

111.248,04

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-113.191,90

-34.177,83

B. Rückstellungen

70.972,80

67.172,80

C. Verbindlichkeiten

284.366,20

244.324,36

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

344.217,31

413.567,37

ANHANG

2013

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

EUR

EUR

EUR

EUR

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände

267.558,08

0,00

242.532,60

0,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von 25.000,00 EUR ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Archivierungskosten, für Abschluss- und Prüfungskosten, für Rechtsanwaltskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

EUR

EUR

EUR

Verbindlichkeiten

284.366,20

284.366,20

0,00

Vorjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

EUR

EUR

EUR

Verbindlichkeiten

244.324,36

244.324,36

0,00

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 3.969,58 EUR (Vorjahr:110.670,59 EUR) ausgewiesen.

Ferner geht die Geschäftsführung aufgrund neu verhandelter Verträge und damit einhergehend gesteigerten Margen davon aus, dass das die Gesellschaft im kommenden Geschäftsjahr wieder ein positives Jahresergebnis ausweisen kann.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Name, Vorname

Tätigkeit

Akcora, Tarik

Geschäftsführer

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Oberhausen, den 30. Juni 2014

gez. Tarik Akcora

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.06.2014

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