train &
more GmbH
Augsburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
0,00 |
12.500,00 |
| B.
Anlagevermögen |
6.905,00 |
11.453,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
6.904,00 |
11.452,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
41.498,88 |
56.906,40 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
9.683,95 |
4.829,52 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
31.814,93 |
52.076,88 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.799,00 |
200,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
50.202,88 |
81.059,40 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
46.175,97 |
60.135,82 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
0,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
12.500,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
35.135,82 |
28.193,18 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
1.459,85 |
-6.942,64 |
| B.
Rückstellungen |
1.725,00 |
1.737,51 |
| C.
Verbindlichkeiten |
2.301,91 |
19.186,07 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
50.202,88 |
81.059,40 |
Anhang
I. Angaben zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Nach Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 wurden Vorjahreszahlen
nicht angepasst. Die Bilanzierung und Bewertung wurde nach
den allgemeinen Bestimmungen der §§ 242 bis 256a
HGB sowie den Sondervorschriften für
Kapitalgesellschaften nach §§ 264 bis 278 HGB
vorgenommen.
Die erworbenen
immateriellen Vermögensgegenstände und
Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten angesetzt
und, soweit abnutzbar, um planmäßige
Abschreibungen unter Anwendung der linearen Methode
gemindert.
Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden analog
§ 6 Abs. 2 EStG bilanziert.
Die
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und
sonstige Vermögensgegenstände werden zu
Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Risiken wurden bei
der Bewertung berücksichtigt.
Der
Kassenbestand und das Guthaben bei Kreditinstituten
entsprechen den Nominalwerten.
Die
Rechnungsabgrenzungsposten wurden zeitanteilig
ermittelt.
Die
Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in
Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme und wurden
mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag bilanziert.
Die
Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
II.
Erläuterungen zur Bilanz
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital
Die ausstehenden Einlagen auf das gezeichnete Kapital
sind noch nicht eingefordert. Gem. § 272 HGB wurden
die noch nicht eingeforderten Einlagen vom gezeichneten
Kapital offen abgesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind - wie im Vorjahr -
sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind
Forderungen an Gesellschafter in Höhe von EUR 133
(Vorjahr EUR 446) enthalten.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt
Restlaufzeit bis einem Jahr EUR 2.301 (Vorjahr EUR
19.186)
Restlaufzeit mehr als 5 Jahre EUR 0 (Vorjahr EUR 0)
Verbindlichkeiten gegen
Gesellschafter EUR 0 (Vorjahr EUR 1.137)
III. Sonstige Angaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den
einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer
Herrn Dr. phil Robert Baur, Dipl. Pädagoge
(Univ.)geführt.
Augsburg im Dezember 2011
train & more GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer der
GmbH
gez. Dr. phil. Baur Robert
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2011 festgestellt.
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