Kuste
Baugesellschaft mbH
Mühlenbeck
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014
Bilanz
Aktiva
|
31.12.2014
EUR |
|
|
| A.
Rückständige Einzahlungen |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
5.021,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
0,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
5.021,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
5.021,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
| 1.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 2.
Beteiligungen |
0,00 |
| 3.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
| 5.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
188.430,88 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
51.045,34 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
51.045,34 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
0,00 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
| 1.
eigene Anteile |
0,00 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
137.385,54 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
193.451,88 |
Passiva
|
31.12.2014
EUR |
|
|
| A.
Eigenkapital |
45.242,09 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen
passivisch abgesetzt) |
0,00 |
| 2.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
| 3.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
| davon
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
| IV.
Gewinnvortrag |
23.107,96 |
| V.
Jahresfehlbetrag |
2.865,87 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
| C.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
| D.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
| E.
sonstige Rückstellungen |
0,00 |
| F.
Verbindlichkeiten |
148.209,79 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
148.209,79 |
| G.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
193.451,88 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2014 - 31.12.2014
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse (GKV) |
443.469,48 |
| 2.
andere aktivierte Eigenleistungen (GKV) |
0,00 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge (GKV) |
0,00 |
| 4.
Materialaufwand (GKV) |
-162.441,31 |
| 5.
Personalaufwand (GKV) |
-64.705,20 |
| 6.
Abschreibungen (GKV) |
-1.836,24 |
| 7.
sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) |
-63.194,26 |
| davon
sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
-1,00 |
| a)
Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche
Wirtschaftsgüter |
0,00 |
| b)
Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung
(ohne Grundstücke) |
0,00 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-2.773,26 |
| d)
Aufwendungen für den Fuhrpark |
-3.168,00 |
| e)
Frachten / Verpackung |
0,00 |
| f)
sonstige Aufwendungen für Personal |
-1.958,48 |
| g)
andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige
betriebliche Aufwendungen |
-55.294,52 |
| 8.
Erträge aus Beteiligungen |
0,00 |
| 9.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
0,00 |
| 10.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
38,00 |
| 11.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
| 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
-15,51 |
| 13.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
8.889,97 |
| 14.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
| 15.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
| 16.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
| 17.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
-8.517,26 |
| 18.
sonstige Steuern |
-3.238,58 |
| 19.
Jahresfehlbetrag |
2.865,87 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom
01.01.2014 bis 31.12.2014 wurde nach den geltenden
Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes aufgestellt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder
im Anhang ausgeübt werden können, wurde der
Vermerk in der Bilanz gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Bei der Bewertung wird von der Fortführung des
Unternehmens ausgegangen. Das Sachanlagevermögen wurde
mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um
die planmäßige lineare Absetzung für
Abnutzung bewertet.Sonstige Rückstellungen wurden
für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten
gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken
berücksichtigt.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem jeweiligen
Rückzahlbetrag angesetzt.
Sonstige Angaben
Alleinvertretungsberechtigter
Geschäftsführer war im Geschäftsjahr Herr
Fabian Stephan.
Mühlenbeck, 07.11.2015
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