asolco group AGLiquidiert

70173 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 731479
Vorher
APM Holding AG
Eingetragen
16.10.2009
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Das Kaufen, Verkaufen, Halten und Verwalten von Beteiligungen an andreren Unternehmen aus dem IT-Bereich und dem Personaldienstleitstungesbereich, sowie die Verwaltung einenen Vermögens.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

asolco group AG (vormals: APM Holding AG)

Stuttgart (vormals: Leonberg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 339.171,93 448.889,06
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.490,00 187,00
II. Sachanlagen 6.083,00 7.902,00
III. Finanzanlagen 331.598,93 440.800,06
B. Umlaufvermögen 555.132,93 960.083,94
I. Vorräte 0,00 359.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 531.660,01 600.667,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.472,92 316,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.653,11 976,33
Bilanzsumme, Summe Aktiva 906.957,97 1.409.949,33

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 234.201,08 313.179,83
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnrücklagen 5.000,00 5.000,00
III. Bilanzgewinn 179.201,08 258.179,83
B. Rückstellungen 39.005,23 65.461,89
C. Verbindlichkeiten 631.438,54 1.031.307,61
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.313,12 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 906.957,97 1.409.949,33

Anhang


 
Anhang
 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der asolco group AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Zusätzliche Angaben zu den Gewinnrücklagen

Entwicklung des Postens Gewinnrücklagen:
  

Posten
Betrag
 
EUR
Bilanzgewinn aus dem Vorjahr
258.179,83
Jahresfehlbetrag
78.978,75
Einstellung in die gesetzliche Rücklage
0,00


Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von EUR 258.179,83 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 631.438,54 (Vorjahr: EUR 1.031.307,61).

Sonstige Angaben

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:
  

Klaus Kefer
 
 
Anjöde Oschatz
(bis 30.06.2014)
 
Michael Ebenhoch
(bis 15.09.2014)
 


Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:
  

Jürgen Gießmann (Vorsitzender)
(bis 15.09.2014)
 
Renate Stutz
(bis 15.09.2014)
 
Claudia Klatte
(bis 15.09.2014)
 
Michael Bräunlich (Vorsitzender)
(ab 01.09.2014)
 
Klaus Nienhues
(ab 01.09.2014)
 
Christoph Wiggers
(ab 01.09.2014)
 


 

Unterschrift der Vorstandschaft
  

Stuttgart, 27.02.2015
gez. Klaus Kefer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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