Dachdeckerei und Bauspenglerei
FWK Software GmbHLiquidiert
Alleestraße 30, 41363 Jüchen, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Franz-Willi Kluth seit 2.5.2008 | Liquidator |
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
FWK Software GmbHJüchenJahresabschluss zum 31.12.2006Bilanz
Anhang zum 31. 12. 2006A. ALLGEMEINE ANGABEN Der Jahresabschluss der FWK Software GmbH wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (33 264 ff HGB) aufgestellt. Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Eine Vollständigkeitserklärung, in welcher versichert wird, daß alle zur Ausführung des Auftrages erforderlichen Nachweise zur Verfügung gestellt und alle erforderlichen Auskünfte erteilt wurden, ist vom Geschäftsführer unterzeichnet und zu den Handakten genommen worden. Für die Durchführung des Auftrages und meine Verantwortlichkeit auch im Verhältnis zu Dritten sind die dieser Bilanz als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften" maßgebend. B. MITZUGEHÖRIGKEITSVERMERKE Im Berichtsjahr liegen folgende Sachverhalte vor, die im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden können: Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter/Geschäftsführer sind in Höhe von Euro 12.898,29 in den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten. Weitere Mitzugehörigkeitsvermerke sind nicht auszuweisen. C. ANGABEN ZUR BILANZIERUNG UND BEWERTUNG EINSCHLIESSLICH DER VORNAHME STEUERLICHER MASSNAHMEN I. Bilanzierungs- und BewertungsgrundsätzeDer Jahresabschluss der FWK Software GmbH wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§ 264 ff ) HGB aufgestellt. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung wurden beachtet, Bilanzierung und Bewertung erfolgte nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Gesetzen. Dabei waren folgende Grundsätze und Methoden maßgebend: Bei der Bemessung der Abschreibungen werden die jeweils gültigen steuerlichen Vorschriften beachtet. Die Zugänge wurden aufgrund der geänderten steuerlichen Bestimmungen pro rata temporis abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs vollständig nach § 6 Abs. 2 EStG abgeschrieben. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt. Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagte Gewerbe- und Körperschaftsteuer. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden sämtliche erkennbare Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. II. Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen VorschriftenSteuerliche Sonderabschreibungen wurden nicht in Anspruch genommen. D. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG I. Bruttoanlagespiegel und Gechäftsjahresabschreibungentfällt II. Sonstige VermögensgegenständeUnter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden die noch nicht vereinnahmten Ansprüche des Wirtschaftsjahres erfasst. III. RückstellungenDer Wertansatz der sonstigen Rückstellungen berücksichtigt angemessen alle Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. IV. Verbindlichkeiten, die erst nach dem Bilanzstichtag entstehenIn den Verbindlichkeiten sind Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen. Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Ausgaben führen, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Aufwand erfasst wurden. V. Steuern vom Einkommen und Ertragentfällt VI. Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung
VII. Vorschlag zur ErgebnisverwendungDie Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor: Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro 192,00. Der Jahresfehlbetrag wird dem Verlustvortragskonto zugeführt. VIII. Beschluß über die Verwendung des ErgebnissesAuf der Gesellschafterversammlung vom 28.02.2007 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen. E. SONSTIGE PFLICHTANGABEN I. Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und ErtragslageDer Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Ertragslage. Zusätzliche Angaben nach § 264 Abs. 2 HGB sind aus diesem Grunde nicht erforderlich. II. Name des GeschäftsführersWährend des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Franz-Willi Kluth als alleinigem Geschäftsführer geführt. III. Gewährte Vorschüsse und Kredite an GeschäftsführerZum 31.12.2006 hat die Gesellschaft dem Geschäftsführer keine Kredite und Vorschüsse gewährt. IV. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHGGegenüber den Gesellschaftern bestehen die folgenden Rechte und Pflichten.
V. Personalaufwand und Anzahl der ArbeitnehmerEs wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt. Jüchen, den 28. Februar 2007 gez. Franz-Willi Kluth Geschäftsführer |
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