MegaCAD Deutschland GmbH

An der Alster 63, 20099 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 179693
Vorher
Waterside A50. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbHMegaCAD GmbH
Eingetragen
1.3.2023
Branche
Verlegen von ComputerspielenGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Wartung und der Vertrieb von Computersoftware und Computerliteratur.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
André Kohut
seit 13.2.2024
Geschäftsführer
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 3 angezeigt

BID AcquiCo III GmbH
Germany
25.000 €
89.03%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

MegaCAD Deutschland GmbH (vormals: MegaCAD GmbH)

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
A. Anlagevermögen 78.495,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.690,00
II. Sachanlagen 70.805,00
B. Umlaufvermögen 2.649.226,45
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.787.915,15
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 861.311,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 61.325,48
Aktiva 2.789.046,93

Passiva

31.12.2023
EUR
A. Eigenkapital 53.081,22
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Kapitalrücklage 905.357,71
III. Jahresfehlbetrag 877.276,49
B. Rückstellungen 959.202,04
C. Verbindlichkeiten 407.295,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 407.295,67
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.369.468,00
Summe Passiva 2.789.046,93

Anhang

Allgemeine Angaben:
Die MegaCAD GmbH hat ihren Sitz in Hamburg und ist in das Handelsregister B beim Amtsgericht Hamburg (HRB 179693) eingetragen.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (gg 242 ff. und 55 264 ff. HGB) aufgestellt. Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in 5 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den bestehenden größenabhängigen Erleichterungen bei der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechend 5 276 HGB wird kein Gebrauch gemacht. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die in 5 288 HGB vorgesehenen Erleichterungsmöglichkeiten für den Umfang der Darstellungen im Anhang wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten aktiviert und werden linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauer für Software beträgt 1 bis 5 Jahre. Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen der Vorjahre und um die Abschreibungen des Berichtszeitraumes bewertet. Die
Abschreibungen erfolgen linear. Die zugrunde gelegten Nutzungsdauern betragen zwischen 1 und 15 Jahren. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis netto EUR 800,00 werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen gegen verbundene Unternehmen sowie sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel werden mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwert- und/oder Pauschalwertberichtigungen im Falle erkennbarer Einzelfisiken bilanziert.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten abgegrenzte Zahlungen, die Aufwendungen des Folgejahres betreffen.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfül-
lungsbetrag entspricht. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag (Erfüllungsbetrag) ausgewiesen. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten abgegrenzte Zahlungen, die Umsatzerlöse des
Folgejahres betreffen.

Erläuterungen zur Bilanz
a) Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlageverrnögens für das Jahr 2023 ist als Anlage zum Anhang dargestellt.

b) Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen laufende Forderungen aus dem Liefer- und Leistungsverkehr und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen aus einem zwischen der Gesellschaft und der BID AcquiCo Ill GmbH geschlossenen Rahmendarlehensvertrag mit einer Rahmendarlehenshöhe von bis zu EUR 1.500.000,00, einer jährlichen Verzinsung von 4,0 Prozent sowie einer Endfälligkeit zum 31. Dezember 2024. Bei den Sonstigen Verrnögensgegenständen handelt es sich lm Wesentlichen um geleistete Kautionen und Avalsicherheiten (TEUR 67) um Körperschaft- und Gewerbesteuerforderungen gegenüber dem Finanzamt für das Berichtsjahr (TEUR 325) sowie um übrige Positionen (TEUR 20).

Rechnungsabgrenzungsposten
Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen im Berichtsjahr geleistete KFZ-Leasing-, KFZ-Versicherungs- sowie KFZ-Steuezahlungen, die den Folgeperioden zuzurechnen sind (TEUR 61). Der Passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet zum Ende des Berichtsjahres vereinnahmte
Zahlungen aus Service- und Wartungsverträgen, die in den Folgeperioden zu erbringende Dienstleistungen der Gesellschaft betreffen (TEUR 1.369).

Rückstellungen
Die Steuerrtickstellungen betreffen die für das Jahr 2022 zu erwartenden Steuemachzahlungen der auf die Gesellschaft verschmelzenen Megatech Software GmbH (TEUR 287). Unter den sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen erwartete Personalkosten (TEUR 598), Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 9) sowie noch zu erwartende Jahresabrechnungen von Dienstleistem und Lieferanten (TEUR 36) ausgewiesen.

Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse gemäß §251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Sonstige finanzielle Vempflichtungen
Die Aufwendungen aus Miet-, Pacht- und Leasingvertrögen betragen im Berichtsjahr rund TEUR 374. Für die folgenden Jahre wird mit etwa gleich hohen Beträgen gerechnet.

Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres 2023 und bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung wurde die Geschaftsfuhrung durch die nachfolgenden Personen wahmenomrnen:
Herr Lars Kloppsteck, Hamburg,
Herr Dr. Helga Hofmeister, Hamburg (ausgesch. 18.12.2023),
Herr Ralph Kubba, Hamburg (ausgeschieden. 13.02.2024),
Herr Dr. Stefan Gutberlet‚ München (bestellt: 18.12 2023, ausgesch. 19.07.2024),
Herr André Kohut', Bochum (bestellt am 13.02.2024)

Hinsichtlich der Angabe der Gesamtbezüge wird von der Schutzklausel de §286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Mitarbeiterzahl
Während des Geschäftsjahres wurden im Durchschnitt 20 Mitarbeitende beschäftigt.

Gewinnverwendung
Die Gesehaflsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung in das Geschäflsjahr 2024 vorzutragen.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

gez. die Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.09.2024 festgestellt.

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