Stammdaten

Register
Amtsgericht Wittlich HRB 40860
Eingetragen
12.1.2009
Branche
Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -plattenFußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, TapezierereiGroßhandel mit Flachglas
Gegenstand
Die Verlegung und der Vertrieb von Fliesen, Platten, Mosaiken, Natursteinen sowie artverwandten Bodenbelägen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sabine Dietze
seit 12.1.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
49.00%
49.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Sabine Dietze
Fell-Fastrau
12.250 €
49.00%
Stephan Dietze
Fell-Fastrau
12.250 €
49.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

S. Dietze GmbH

Fell

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 47.831,00 44.103,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 15.833,00 0,00
II. Sachanlagen 31.998,00 44.103,00
B. Umlaufvermögen 181.802,76 145.344,54
I. Vorräte 53.227,00 1.486,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 65.688,71 63.622,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 62.887,05 80.236,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 229.633,76 189.447,54

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 71.851,24 50.695,47
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 46.851,24 25.695,47
B. Rückstellungen 30.127,48 28.831,65
C. Verbindlichkeiten 127.655,04 109.920,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 229.633,76 189.447,54

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der S. Dietze GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr und das Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 6 Jahre festgelegt.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 104.503,05 (Vorjahr: Euro 76.382,66).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 33.537,76.

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach vollständiger Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von Euro 25.695,47 einbezogen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Einschließlich dem zu berücksichtigenden Gewinnvortrag aus dem Vorjahr ergibt sich ein Betrag von Euro 46.851,24, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden Euro 46.851,24 vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Anlässlich der Gesellschafterversammlung vom 04.05.2012 wurde beschlossen, eine Gewinnausschüttung auf den Jahresüberschuss per 31.12.2011 in Höhe von insgesamt Euro 12.000,00 am 07.05.2012 vorzunehmen.

In der Gesellschafterversammlung vom 04.10.2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Frau Sabine Dietze geführt:

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 18.987,81
Verbindlichkeiten 0,00

Unterschrift der Geschäftsleitung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 04.10.2012 festgestellt.

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