CETEMA GmbHLiquidiert

60598 Frankfurt am Main, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 94758
Eingetragen
29.3.2005
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Gegenstand
An- und Verkauf von Immobilien, die Übernahme von Beteiligungen und die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Ausführung von Hausmeistertätigkeiten in und an Gebäuden.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

CETEMA GmbH

Frankfurt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 601.651,85 714.245,85
I. Sachanlagen 601.651,85 714.245,85
B. Umlaufvermögen 51.847,43 34.853,97
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 51.782,67 34.853,97
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 64,76 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 166,04
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 714,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva 653.499,28 749.980,28

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 85.551,18 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 25.714,42 -8.117,42
III. Jahresüberschuss 86.265,60 -33.831,84
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 714,42
B. Rückstellungen 15.795,00 3.295,00
C. Verbindlichkeiten 552.153,10 746.685,28
Bilanzsumme, Summe Passiva 653.499,28 749.980,28

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft und nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der § 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch. Ebenfalls wird von der Befreiungsvorschrift des § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichtes verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der CETEMA GmbH zum 31.12.2011 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden bei Zugang gem. § 6 Abs. 2a EStG im Wert von €150 bis 1.000 werden im Jahr der Anschaffung zu einem Fünftel abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter unter € 150 werden im Jahr des Erwerbs direkt aufwandswirksam erfasst.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände 51.782,67 0,00

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennwert angesetzt und ist vollständig eingezahlt.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 552.153,10 15.099,42 537.053,68

In den ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind durch z.B. Bürgschaft "oder andere Pfandrechte und Sicherheiten" abgesichert (§ 285 Nr. 1 b HGB).

Grundschulden € 760.000,00
Selbstschuldnerische Bürgschaft
Abtretung Mietforderungen

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Forderung und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

In der Position sonstige Vermögensgegenstände sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern i.H.v. 37.606,06 EURO enthalten.

Ausschüttungssperre

der zur Ausschüttung gesperrte Betrag nach § 268 Abs. 8 HGB setzt sich wie folgt zusammen:

aktivierte latente Steuern € 13.500,00

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Frau Bettina Braune Geschäftsführerin, Kronberg im Taunus bis 06.08.2012

Frau Bärbel Baacke Geschäftsführerin, Frankfurt am Main ab 07.08.2012

Sonstiges

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Von der Vereinfachungsregel des § 286 HGB ist Gebrauch gemacht worden.

Unterzeichnung gem. § 245 HGB

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit versichert.

 

Frankfurt, 31. März 2014

Bärbel Baacke

Geschäftsführerin

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