Stammdaten

Register
Amtsgericht Passau HRB 8357
Vorher
Intiplan GmbH
Eingetragen
18.10.2011
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für TragwerksplanungIngenieurbüros für Fachplanung von sonstigen technischen Anlagen
Gegenstand
Intelligente Planung für Gebäudetechnik und Umweltressourcen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Maximilian Sczepurek
seit 27.11.2024
Prokura
Gudrun Binder
seit 2.2.2017
Prokura
Alexander Binder
seit 18.10.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Alexander Binder
94142 Fürsteneck, Atzldorf 35
25.000 €
100.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Inti Plan GmbH

Waldkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 111.678,00 89.426,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8,00 1.723,50
II. Sachanlagen 111.670,00 87.703,00
B. Umlaufvermögen 1.102.434,82 1.118.799,72
I. Vorräte 589.271,30 568.557,89
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 2.826.328,70 1.179.442,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 512.994,53 542.878,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 168,99 7.363,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 29.575,99 12.600,76
Aktiva 1.243.688,81 1.220.826,98

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 609.868,85 580.246,83
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 584.868,85 555.246,83
B. Rückstellungen 189.505,55 152.058,39
C. Verbindlichkeiten 434.064,41 488.521,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 154.045,77 229.328,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 280.018,64 259.192,88
D. Rechnungsabgrenzungsposten 10.250,00  
Passiva 1.243.688,81 1.220.826,98

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Inti Plan GmbH, Waldkirchen, Amtsgericht Passau HRB 8357

B. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Inti Plan GmbH zum 31.12.2023 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaften finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB Anwendung.

C. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265, 268-274a HGB, §§ 276-277 HGB und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.
Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der § 266 HGB und § 275 HGB sowie § 42 GmbHG Anwendung.

Anlagevermögen

Sachanlagen

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Anlagengegenstände von EUR 250 bis EUR 800 werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Unfertige Leistungen

Die unfertigen Leistungen werden entsprechend ihres Fertigungsgrads mit anteiligen Herstellungskosten gemäß § 255 Absatz 2 HGB bewertet.

Erhaltene Anzahlungen

Erhaltene Anzahlungen wurden mit ihrem Erfüllungsbeträgen angesetzt und gemäß § 268 Absatz 5 Satz 2 HGB offen von den Vorräten abgesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden wegen des allgemeinen Zins- und Kreditrisikos Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen abgegrenzte Ansprüche aus Vorleistungen. Die Auflösung der Posten erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 und ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen sind in Höhe des voraussichtlichen Anfalls aufgrund des steuerlichen Gewinns dotiert.

Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und gewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrags bewertet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst.
Künftige Preis- und Kostensteigerungen im Zeitpunkt der Erfüllung der Verpflichtung werden berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

Die Bewertungsgrundsätze werden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

D. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 1.062,61 (Vorjahr: EUR 3.109,19)

2. Eigenkapital

Im Bilanzgewinn in Höhe von EUR 584.868,85 ist ein Gewinnvortrag in Höhe von EUR 555.246,83 (Vorjahr EUR 504.234,42) enthalten.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen vor allem die Rückstellung für Personalkosten (Urlaub u. Überstunden), die Gewährleistung, die Archivierung und Jahresabschlusserstellung.

4. Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit
Gesamt-betrag zum
Restlaufzeit
bis 1 Jahr

Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre

Restlaufzeit
größer 5 Jahre

durch Pfandrechte gesichert (Gesamtbe-trag)

31.12.2023





EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
gegenüber Gesellschaftern
0,00




  (Vorjahr)
60.349,60
60.349,60
0,00




E. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Arbeitnehmer-Jahresdurchschnitt

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 26 Mitarbeiter.

Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

Alexander Binder, kaufmännischer Geschäftsführer
Alexander Eckerl, kaufmännischer Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

 

Waldkirchen, den 11.11.2024

gez. Alexander Binder, kaufmännischer Geschäftsführer

gez. Alexander Eder, kaufmännischer Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.11.2024 festgestellt.

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