Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 34124
Eingetragen
19.9.1991
Branche
Garten- und LandschaftsbauArchitekturbüros für Garten- und LandschaftsgestaltungGroßhandel mit Blumen und Pflanzen
Gegenstand
Die Planung, Erstellung und Pflege von Gartenanlagen, der Handel mit Pflanzen, Werkzeugen, Gartenmöbeln und Dekorationsgegenständen sowie die Beratung bei der Auswahl und dem Einsatz von lT - Lösungen für den Garten- und Landschaftsbau.

Historie

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Management

NameRolle
Joachim Dr. Wege
seit 15.12.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wege GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.131,00 922,00
I. Sachanlagen 1.131,00 922,00
B. Umlaufvermögen 8.660,12 5.074,84
I. Vorräte 2.180,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.255,82 139,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.224,30 4.935,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 217,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 63.338,55 63.843,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 73.129,67 70.057,24

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 89.407,99 85.336,11
III. Jahresüberschuss 504,85 -4.071,88
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 63.338,55 63.843,40
B. Rückstellungen 2.477,00 1.850,00
C. Verbindlichkeiten 70.652,67 68.207,24
Bilanzsumme, Summe Passiva 73.129,67 70.057,24

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches. Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Erstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen; auf die Erstellung eines Lageberichts wurde verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Wege GmbH zum 31.12.2010 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Es bestehen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von € 2.255,82, davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr € 0,00. (Vorjahr € 139,52, davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr € 0,00)

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der aktivische Ausweis "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ist gleichzusetzen mit der bilanziellen Überschuldung, nicht jedoch mit der Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts.

Es liegt eine Rangrücktrittserklärung des Gesellschafters vor, in der dieser von seinen Forderungen an die Gesellschaft im Rang hinter alle anderen Gläubiger zurücktritt. Eine Rückzahlung hat nur dann zu erfolgen, wenn der Schuldner dazu aus zukünftigen Gewinnen, aus einem Liquidationsüberschuss oder aus anderem freien Vermögen künftig in der Lage ist.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr: € 70.652,67,
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr: € 9.589,17
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre: € 61.063,50
Vorjahr: € 68.207,24
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr € 6.475,55
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre: € 61.731,69

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von € 57.400,44 enthalten. Es handelt sich um ein längerfristiges Gesellschafterdarlehen über 5 Jahre.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Paul Wege.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Frankfurt, 13.06.2013

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 13.6.2013.

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