Stammdaten

Register
Amtsgericht Eschwege HRB 1266
Eingetragen
8.4.1983
Branche
Veredlung von HolzwarenGroßhandel mit Roh- und SchnittholzHerstellung von Türen und Fenstern aus Holz
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Sägewerks, sowie Handel mit Rund- und Schnittholz und damit verbundene Tätigkeiten. Dazu gehören die Erzeugung von Schnittholz, die Herstellung von Konstruktionsvollholz, Brettschichtholz und andere Holzprodukte, sowie Dienstleistungen wie Abbund.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Brigitte Otto
seit 5.5.2004
Prokura
Nicole Dölle-Otto
seit 5.5.2004
Geschäftsführer
Henner Otto
seit 5.5.2004
Prokura
Christian Otto
seit 5.5.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.600 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Holz-Otto GmbH

Waldkappel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 4.798.826,66 4.857.412,57
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 360.929,00 317.373,50
II. Sachanlagen 3.437.627,19 3.539.772,49
III. Finanzanlagen 1.000.270,47 1.000.266,58
B. Umlaufvermögen 7.488.529,85 7.737.055,71
I. Vorräte 1.597.091,95 2.906.914,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 706.152,59 352.405,09
III. Wertpapiere 976.805,02 950.525,19
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.208.480,29 3.527.211,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.617,01 3.603,45
Aktiva 12.290.973,52 12.598.071,73

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 9.265.506,63 9.036.257,11
I. Gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Gewinnvortrag 9.010.657,11 7.134.262,67
III. Jahresüberschuss 229.249,52 1.876.394,44
B. Rückstellungen 197.151,00 557.570,00
C. Verbindlichkeiten 2.790.821,52 2.944.938,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.790.821,52 2.929.578,70
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 15.359,54
davon gegenüber Gesellschaftern 2.403.754,19 2.410.954,87
D. Passive latente Steuern 37.494,37 59.306,38
Summe Passiva 12.290.973,52 12.598.071,73

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2023 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung vom 27. Juni 2020 erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Waldkappel; eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Eschwege unter HRB 1266.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um lineare und degressive Abschreibungen (Nutzungsdauer zwischen zwei und zwanzig Jahren) und bei einem dauerhaft niedrigeren Wert auch vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt.

Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 251,00 € bis 800,00 € werden als geringwertige Wirtschaftsgüter im Anschaffungsjahr in voller Höhe abgeschrieben, da ein sofortiger Werteverzehr unterstellt wird.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigen Tageswerten angesetzt.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend gemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen erhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen 706.152,59 €. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen 0,00 €.

2. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel


Stand zum 31.12.2023
Restlaufzeit  bis zu 1.Jahr
Restlaufzeit 1 - 5 Jahre
Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
davon gesichert
Art der Sicher- heiten







1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
0

.


1)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen  und Leistungen
177.349,04
177.349,04


177.349,04
2)
3. Sonstige Verbindlichkeiten
2.613.472,48
2.613.472,48




- davon aus Steuern
-30.255,51





- davon im Rahmen






  der soz. Sicherheit
-444,26





Gesamtbeträge:
2.790.821,52
2.790.821,52


177.349,04

1)
Sicherungsübereignung Anlagevermögen und Warenlager, Globalabtretung der Kundenforderungen
2)
Es bestehen die üblichen Sicherheiten (z.B. Bürgschaften, Eigentumsvorbehalte).



3. Rückstellungen

Im Einzelnen gliedert sich die Position "Rückstellungen" wie folgt:

Rückstellungen für Personalkosten 164.585,00 €
Rückstellungen für Archivierungskosten 14.000,00 €
Rückstellungen für Gewährleistungen 8.566,00 €
Rückstellungen für Jahresabschlusserstellung/-Prüfung 10.000,00 €
4. Passive latente Steuern
Temporäre Differenzen zwischen handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen bei Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten bestehen wie folgt:
·  Abschreibungen auf das Anlagevermögen 37.494,37 €



  D . Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus der Erfüllung von Miet-, Pacht- und Serviceverträgen betragen am Jahresende 237.890,00 €.

E. Anzahl der Beschäftigten

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 33 Arbeitnehmer beschäftigt.

F. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde vor endgültiger Gewinnverwendung aufgestellt.

Der Jahresüberschuss beträgt 229.249,52€.

Die Geschäftsführung schlägt folgende Ergebnisverwendung vor:

Jahresüberschuss
229.249,52 €
Gewinnvortrag
9.010.657,11 €
Ausschüttungssperre
0,00 €
verwendbares Eigenkapital
9.239.906.63 €
Ausschüttung
0,00 €
Ausschüttungssperre
0,00 €
Vortrag auf neue Rechnung
9.239.906,63 €



G. Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane:

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Nicole Dölle-Otto, Dipl.-Betriebswirtin
Christian Otto, Zimmermeister

Von der Möglichkeit gemäß § 286 Abs. 4 HGB "Unterlassen von Angaben über die Gesamtbezüge für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans" hat die Gesellschaft Gebrauch gemacht.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Waldkappel, den 12. Juni 2024

gez. Nicole Dölle-Otto, Dipl.-Betriebswirtin

gez. Christian Otto, Zimmermeister


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2025 festgestellt.

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