Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 137212
Vorher
SACH Generalbau und Handels GmbHSACH Consulting GmbH
Eingetragen
17.5.2001
Branche
Großhandel mit Roh- und SchnittholzGroßhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik, ohne Spezialisierung auf eine der ProduktgruppenGroßhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten
Gegenstand
Verleih von Baugeräten, Großhandel mit Holzwaren, Baumaterial und Sanitärwaren sowie Import und Export von und Handel mit Waren aller Art, Unternehmensberatung, Fuhrparkmanagement- Vermietung. Handel mit und Vertrieb von Büro- und Wohnmöbeln, sowie Einrichtungsplanung von Büros und Wohnraum.

Historie

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Management

NameRolle
Adrienn Almasi
seit 9.8.2007
Geschäftsführer
Csaba Apati
seit 11.10.2001
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Csaba Apati
Grünwald Lkr. München
12.500 €
50.00%
Adrienn Almasi
Grünwald Lkr. München
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SQM Solutions GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 20.723,50 27.166,50
I. Sachanlagen 20.723,50 27.166,50
B. Umlaufvermögen 749.674,11 619.561,11
I. Vorräte 132.335,35 401.785,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 86.538,33 164.631,34
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 44.778,43 41.721,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 530.800,43 53.144,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 20.101,56 15.040,77
Bilanzsumme, Summe Aktiva 790.499,17 661.768,38

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 578.622,82 283.273,51
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 553.622,82 258.273,51
B. Rückstellungen 91.271,08 32.850,85
C. Verbindlichkeiten 120.605,27 345.644,02
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 103.953,05 322.674,64
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 16.652,22 22.969,38
Bilanzsumme, Summe Passiva 790.499,17 661.768,38

Anhang


Allgemein
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des BilMoG aufgestellt. Aufgrund der bei der Gesellschaft vorhandenen Vermögensgegenstände und Schulden hat sich hierdurch keinerlei Veränderung gegenüber den in den Vorjahren angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen des HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform aufgestellt.

Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Angang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Posten der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft.


Anlagevermögen
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten unter Einbeziehung eventueller Nebenkosten aktiviert.
Die beweglichen Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibungen erfolgten linear.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden zu 100 % abgeschrieben.

Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennbetrag am Bilanzstichtag  angesetzt. Alle in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.
Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von € 62.980,47 (Vorjahr: € 47.760,05) enthalten.
Der Ausweis der liquiden Mittel erfolgt mit den Nennwerten.


Rückstellungen
Falls ungewisse Verbindlichkeiten vorhanden waren, wurden für diese Rückstellungen gebildet.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, soweit diese passivierungsfähig sind.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Haftungsverhältnisse
Angabepflichtige Haftungsverhältnisse bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans
Geschäftsführer der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2017 waren Frau Adrienn Almasi und
Herr Csaba Apati, Dingharting.
Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt.
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 62.980,47 EUR.

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 47.760,05 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Grünwald, den 21. Dezember 2018
Adrienn Almasi, Csaba Apati
Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2018 festgestellt.

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