eneatec GmbHLiquidiert

44787 Bochum, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bochum HRB 12551
Eingetragen
7.1.2010
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieHerstellung von Geräten und Einrichtungen der TelekommunikationstechnikTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g.
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und der Vertrieb von eigener Hard- und Software sowie von Telekommunikationsanlagen. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen, insbesondere Beratungsleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Philipp Rabus
seit 7.1.2010
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

eneatec GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 15.202,00 8.658,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8,00 113,00
II. Sachanlagen 15.194,00 8.545,00
B. Umlaufvermögen 125.421,18 44.095,14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 98.214,75 19.648,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 27.206,43 24.447,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.839,60 509,09
Bilanzsumme, Summe Aktiva 142.462,78 53.262,23

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 74.158,70 27.638,74
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 49.158,70 2.638,74
B. Rückstellungen 55.175,84 15.210,86
C. Verbindlichkeiten 13.128,24 10.412,63
Bilanzsumme, Summe Passiva 142.462,78 53.262,23

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Art der Forderung zum 31.12.2013 Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
  TEURo kleiner 1 Jahr
TEuro
größer 1 Jahr
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 85,1 85,1 0,0
sonstige Vermögensgegenstände 13,1 13,1 0,0
Summe 98,2 98,2 0,0

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2013 Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
  TEURo kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 9,9 9,9 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 3,2 3,2 0,0 0,0
Summe 13,1 13,1 0,0 0,0

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 13.128,24 (Vorjahr: Euro 10.412,63).

Rückstellungen

Art der Rückstellung Stand zum 31.12.2013 Stand zum 31.12.2012 Änderung ggü. d. Vorjahr in
  TEuro TEuro TEuro %
Steuerrückstellungen 36,5 4,2 32,3 769,0
Gewerbesteuer 11,8 0,5 11,3 2.260,0
Körperschaftsteuer 11,1 0,7 10,4 1.485,7
sonstige Steuerrückstellungen 13,5 3,1 10,4 335,5
Sonstige Rückstellungen 18,7 11,0 7,7 70,0
Abschluss- und Prüfungskosten 3,7 3,0 0,7 23,3
sonstige Rückstellungen 14,9 8,0 6,9 86,3
Rückstellungen gesamt 55,2 15,2 40,0 263,2

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Philipp Rabus Kaufmann

Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 46.519,96.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags ergibt sich ein Bilanzgewinn von Euro 49.158,70 der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung wird der Bilanzgewinn in Höhe von Euro 49.158,70 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Bochum, den 20.11.2014

Philipp Rabus

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 04.12.2014 festgestellt.

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