DEVIDA GmbHLiquidiert

40764 Langenfeld (Rheinland), DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 45874
Vorher
Damgaard GmbH
Eingetragen
8.7.1994
Branche
Herstellung von technischen TextilienHerstellung von TurbinenHerstellung von Vliesstoff und nicht-konfektionierten Erzeugnissen daraus
Gegenstand
Die Fabrikation von Hackerblättern für die Textilindustrie.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

DEVIDA GmbH

Langenfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 1.149,00 1.993,50
B. Umlaufvermögen 162.445,10 217.183,27
davon Forderungen gegen Gesellschafter 122.617,03 169.348,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 72,90 192,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 163.667,00 219.369,67

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 59.141,95 86.405,93
B. Rückstellungen 1.700,00 2.827,34
C. Verbindlichkeiten 102.825,05 130.136,40
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.315,31 1.748,20
Bilanzsumme, Summe Passiva 163.667,00 219.369,67

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der DEVIDA GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 1.267,89 (Vorjahr: Euro 1.647,24).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 2.315,31 (Vorjahr: Euro 1.748,20). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren betragen Euro 100.509,74 (Vorjahr: Euro 128.388,20).

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden: für Euro 100.509,74 bestehen Sicherheiten in Form von Grundschulden.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor: der Bilanzgewinn 2013 in Höhe von Euro 2.206,88 soll mit dem bestehenden Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschaftsversammlung vor, den Bilanzgewinn 2013 in Höhe von Euro 2.206,88 zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Person geführt: Herrn Tilo Damgaard.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
 
Euro
Stand bisheriger Kredite
169.348,24
Rückzahlungen im Berichtsjahr
226.300,00
Neuvergaben im Berichtsjahr
179.568,79
=  neuer Kreditbestand
122.617,03
Kreditkonditionen neu vergebener Kredite
 
 
Auszahlungsbetrag
 
179.568,79
Euro
Rückzahlungsbetrag
 
226.300,00
Euro
Zinssatz
 
2,036
%
Laufzeit
 
variabel
 
Sicherheiten
private Sicherheiten
 
 



Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Ort, Datum
Tilo Damgaard

sonstige Berichtsbestandteile



im Anhang enthalten


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.09.2014 festgestellt.



gez. Tilo Damgaard

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