Floor
Colour GmbH
Wenden
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2014
EUR |
1.1.2014
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
206.723,00 |
0,00 |
| I.
Sachanlagen |
206.723,00 |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
268.341,62 |
12.500,00 |
| I.
Vorräte |
152.870,67 |
0,00 |
| 1.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen
abgesetzt |
137.974,23 |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
109.148,87 |
0,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
6.322,08 |
12.500,00 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.041,17 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
478.105,79 |
12.500,00 |
Passiva
|
|
31.12.2014
EUR |
1.1.2014
EUR |
| A.
Eigenkapital |
36.350,82 |
12.500,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| II.
Jahresüberschuss |
23.850,82 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
13.246,29 |
0,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
428.508,68 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
478.105,79 |
12.500,00 |
Anhang
für das Geschäftsjahr 2014
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde nach
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung (GmbHG) erstellt. Für die
Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Die Bewertung des
Anlagevermögens ist zu Anschaffungskosten,
vermindert um lineare oder degressive Abschreibung
entsprechend der voraussichtlichen
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt.
Geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2
EStG wurden im Jahr ihres Zugangs voll abgeschrieben.
Die
Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden mit dem
Nennwert angesetzt.
Die erhaltenen Anzahlungen wurden unter der Position
'Vorräte' auf der Aktivseite ausgewiesen. Ebenso
wurden die geforderten Anzahlungen als Korrekturposten zu
den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.
Die
aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Ausgaben
vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine
bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Die
Rückstellungen berücksichtigen alle zum
Bilanzstichtag bekannten Risiken und in ihrer Höhe und
Entstehung ungewissen Verpflichtungen.
Die
Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag erfasst.
Erläuterungen zur Bilanz
Die Entwicklung des
Anlagevermögens ist aus der beigefügten
Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.
Die Laufzeit der Verbindlichkeiten zeigt der folgende
Verbindlichkeitsspiegel:
|
|
Davon mit einer Restlaufzeit
|
|
Gesamt-
betrag
|
bis zu
1 Jahr
|
1-5 Jahre
|
mehr als
5 Jahre
|
|
EUR (Vorjahr)
|
EUR (Vorjahr)
|
EUR (Vorjahr)
|
EUR (Vorjahr)
|
Verbindlichkeiten
gegenüber Krediitinstituten
|
61.321,67
|
61.321,67
|
0,00
|
0,00
|
|
(0,00)
|
(0,00)
|
(0,00)
|
(0,00)
|
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
|
133.436,49
|
133.436,49
|
0,00
|
0,00
|
|
(0,00)
|
(0,00)
|
(0,00)
|
(0,00)
|
Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
(0,00)
|
(0,00)
|
(0,00)
|
(0,00)
|
Sonstige
Verbindlichkeiten
|
233.750,52
|
83.750,52
|
150.000,00
|
0,00
|
|
(0,00)
|
(0,00)
|
(0,00)
|
(0,00)
|
|
428.508,68
|
278.508,68
|
150.000,00
|
0,00
|
|
(0,00)
|
(0,00)
|
(0,00)
|
(0,00)
|
In der Position
sonstige Verbindlichkeiten ist ein Betrag
gegenüber dem Gesellschafter und
Geschäftsführer in Höhe von TEuro 9
(Vorjahr: TEuro 0) enthalten. Es erfolgt keine Verzinsung,
da die Laufzeit unter 1 Jahr liegt.
Sonstige Angaben
Im Geschäftsjahr 2014 und bis zum Zeitpunkt der
Jahresabschlusserstellung war zum
Geschäftsführer
bestellt:
Herr Timo Feldmann
Wenden,13. Mai 2015
Timo Feldmann
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.05.2015 festgestellt.
|