Prout Software GmbHLiquidiert

64291 Darmstadt, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 9213
Eingetragen
23.2.2006
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von Anwendungssoftware
Gegenstand
Die Entwicklung und Vermarktung von Software u. a. für elektronisches Formularmanagement sowohl durch Direktvertrieb als auch durch Vergabe von Lizenzen, die Erbringung zugehöriger Dienst- und Beratungsleistungen, der Einkauf und der Vertrieb von Systemen und Zubehör der elektronischen Datenverarbeitung und Kommunikationstechnik, die Implementierung von Software- und Netzwerklösungen sowie die Beratung auf dem Gebiet der Softwareentwicklung.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Prout Software GmbH

Darmstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
30.9.2011
EUR
A. Anlagevermögen 11.814,00 13.697,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10,00 10,00
II. Sachanlagen 11.804,00 13.687,00
B. Umlaufvermögen 699.764,27 671.915,72
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 629.589,53 589.581,46
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 70.174,74 82.334,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.165,90 7.841,99
Bilanzsumme, Summe Aktiva 715.744,17 693.454,71

Passiva

31.12.2011
EUR
30.9.2011
EUR
A. Eigenkapital 454.893,73 453.262,92
I. gezeichnetes Kapital 359.000,00 359.000,00
II. Bilanzgewinn 95.893,73 94.262,92
B. Rückstellungen 12.444,16 31.971,55
C. Verbindlichkeiten 107.003,63 87.989,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 141.402,65 120.231,24
Bilanzsumme, Summe Passiva 715.744,17 693.454,71

Anhang


 
A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sowie der ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Beibehaltungswahlrechte nach Art. 67 Abs. 1 bis 5 EGHGB wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Ausweisstetigkeit wurde gewahrt, ein grund­le­gen­der Bewertungswechsel gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Einzelnen handelt es sich um die nachfolgend aufgeführten Grundsätze und Methoden:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie einer Wertminderung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Zugänge bei beweglichen Wirtschaftsgütern werden im Zugangsjahr zeitanteilig abgeschrieben.

Selbständig nutzbare Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und die flüssigen Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Rückstellungen werden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung not­wendi­gen Erfüllungsbeträgen ange­setzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durch­schnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen liegen, werden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in fremder Währung erfolgt bei den Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten mit dem Devisenkassamittelkurs am Transaktionstag. Am Bilanzstichtag ausgewiesene, auf fremde Währung lautende Vermögensgegen­stände und Verbindlich­keiten mit Laufzeiten von einem Jahr oder weniger werden zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet. Bei Vermögensge­genständen mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr nach Abschlussstichtag erfolgt die Bewertung mit dem niedrigeren Kurs am Ab­schluss­stichtag sowie bei den Verbind­lichkeiten mit dem höheren Kurs am Abschluss­stichtag.

C. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

1. Umlaufvermögen

a) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen (528.195,47 Euro) sind ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

2. Aktive Rechnungsabgrenzung

Dieser Posten beinhaltet abgegrenzte Aufwendungen für Wartungen und Lizenzen.

3. Eigenkapital

Der Gewinnvortrag aus dem Vorjahr beträgt 94.262,92 Euro.

 

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

 

D. Sonstige Angaben

1. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Didier Gombert Informatiker
     Rüdiger Knebel staatl. gepr. IT-Techniker

2. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Verbindlichkeiten  528.195,47 Euro

Darmstadt, den 23.10.2012

Rüdiger Knebel
(Geschäftsführer)
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.10.2012 festgestellt.

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