Automatec
GmbH
Trebbin OT Kliestow
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
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1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten
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1,00
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1,00
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II. Sachanlagen
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1. andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung
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33.790,00
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33.335,00
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III. Finanzanlagen
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B. Umlaufvermögen
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I. Vorräte
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II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen
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43.082,20
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52.477,23
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2. sonstige
Vermögensgegenstände
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22.587,74
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65.669,94
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4.845,14
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III. Wertpapiere
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IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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6.313,56
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11.997,05
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C.
Rechnungsabgrenzungsposten
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250,71
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354,39
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Sonstige Aktiva
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96,25
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|
0,00
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Summe Aktiva
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106.212,46
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103.009,81
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PASSIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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I. Gezeichnetes Kapital
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25.000,00
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25.000,00
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II. Kapitalrücklage
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III. Gewinnrücklagen
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IV. Vortrag auf neue
Rechnung
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35.919,73
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19.288,25
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V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
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2.542,97-
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23.631,48
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B. Rückstellungen
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1.
Steuerrückstellungen
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6.878,67
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8.378,73
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2. sonstige
Rückstellungen
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2.000,00
|
8.878,67
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5.000,00
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C. Verbindlichkeiten
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1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten
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22.125,49
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21.298,66
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2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr Euro 13.931,60 (Euro 0,00)
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13.931,60
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0,00
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3. sonstige
Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern Euro 1.846,25 (Euro
0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr Euro 2.808,94 (Euro 412,69)
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2.808,94
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38.866,03
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412,69
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D.
Rechnungsabgrenzungsposten
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Summe Passiva
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106.121,46
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103,009,81
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ANHANG
für das Geschäftsjahr 2011
I.
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Gegenstand des Unternehmens ist der Maschinen- und
Steuerungsbau.
Die Automatec GmbH weist zum Abschlussstichtag die
Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft
gemäß §267 Abs. 1 HGB auf. Der vorliegende
Jahresabschluss wurde gemäß §§242 ff.
und §§ 264 ff. HGB sowie nach den
einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Im
Vergleich zu den bisher angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden ergeben sich keine Änderungen.
II.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden
zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen
bewertet.
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten
bzw. Herstellungskosten, vermindert um
planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen,
angesetzt. Die Abschreibungen werden zeitanteilig nach der
linearen Methode unter Berücksichtigung der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer errechnet.
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort
abgeschrieben. Bei dem Umlaufvermögen wurden keine
Abschreibungen nach steuerrechtlichen Vorschriften
vorgenommen.
Die Bewertung der Gegenstände des
Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu
Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des strengen
Niederstwertprinzips.
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen
Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren
Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.
III.
Angaben zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten
Anlagengegenstände im Jahre 2011 ist im
Anlagenverzeichnis dargestellt.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
werden zum Nennwert angesetzt. Sie haben allgemein eine
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen
berücksichtigt.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und
gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.
Die sonstigen Vermögensgegenstände haben alle
ebenfalls eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.
Es beträgt am Bilanzstichtag 25.000,00 EUR.
Der Gesellschafter der GmbH ist:
Herr Swen Götze 25.000,00 EUR
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen
alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie
beinhalten im Wesentlichen Verpflichtungen im Zusammenhang
mit Pensionen, Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen,
Beiträgen zur Berufsgenossenschaft, Garantieleistungen
und der Erstellung und Prüfung des
Jahresabschusses.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten werden zum Nennbetrag
bilanziert.
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Restlaufzeit |
| Art der |
bis 1 Jahr |
von 1 bis 5 Jahren |
über 5 Jahre |
gesamt zum
31.12.2010 |
| Verbindlichkeit |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
| 1. Verbindlichkeiten
gegen Kreditinstitute |
3.491,16 |
1.745,58 |
0,00 |
5.236,74 |
| 2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
5.598,46 |
0,00 |
0,00 |
5.598,46 |
| 3. sonstige
Verbindlichkeiten |
25.962,69 |
0,00 |
0,00 |
25.962,69 |
| Summe |
35.052,31 |
1.745,58 |
0,00 |
36.797,89 |
Haftungsverhältnisse
Wechselobligo, Bürgschaften, Verbindlichkeiten aus
der Bestellung von Sicherheiten für fremde
Verbindlichkeiten bestanden nicht.
IV.
Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Herr Swen Götze
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses
erfolgte am: 19.03.2012
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