Euracom
GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
6.852,50 |
19.686,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
120,00 |
200,00 |
| II.
Sachanlagen |
6.732,50 |
19.486,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.026.026,24 |
1.328.848,95 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
123.195,22 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
988.294,43 |
1.057.339,52 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
37.731,81 |
148.314,21 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
3.329,04 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
174.838,06 |
78.648,58 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.207.716,80 |
1.430.512,57 |
Passiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
104.351,76 |
104.351,76 |
| II.
Kapitalrücklage |
26.670,19 |
26.670,19 |
| III.
Verlustvortrag |
209.670,53 |
737.296,94 |
| IV.
Jahresfehlbetrag |
96.189,48 |
-527.626,41 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
174.838,06 |
78.648,58 |
| B.
Rückstellungen |
117.553,78 |
158.515,85 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.090.163,02 |
1.271.996,72 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1.090.163,02 |
1.271.996,72 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.207.716,80 |
1.430.512,57 |
Anhang
Euracom GmbH
1. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Euracom GmbH für das
Geschäftsjahr 2016 wurde unter Anwendung der
Vorschriften des Handelsgesetzbuches und der
ergänzenden Regelungen des GmbHG aufgestellt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft i.S.d.
§ 267 Abs. 1 HGB.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach der
Gliederung für das Gesamtkostenverfahren erstellt.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Anlagevermögen
Die Sachanlagen und immateriellen
Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten
aktiviert.
Die Abschreibungen erfolgten linear.
Sonderabschreibungen wurden nicht vorgenommen. Die
angesetzte Nutzungsdauer entspricht den steuerlichen
Vorschriften.
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder
mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert
angesetzt.
Die ausgewiesenen Bankguthaben entsprechen den
Kontoauszügen, die Kassenbestände den
Kassenbüchern.
Passiva
Die Rückstellungen decken alle erkennbaren
Risiken und sind nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung ermittelt worden.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
3. Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die
Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus
dem der Bilanz beigefügten Anlagenspiegel.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Alle Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis
zu einem Jahr. Die sonstigen Vermögensgegenstände
sind dem Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2016 zu
entnehmen.
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen wurden gebildet für
die Kosten der Jahresabschlusserstellung und für
Gewährleistungskosten sowie zur Erfüllung
der Aufbewahrungspflichten.
Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten ist in der
Bilanz ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten haben eine
Restlaufzeit bis zu einem Jahr.
4. Sonstige Angaben
Als Geschäftsführer der GmbH im
Geschäftsjahr 2016 war
Herr Christian Seitz
bestellt.
Die Gesellschaft ist unter der der Nummer HRB 49855
beim Amtsgericht Charlottenburg registriert.
Berlin, den 22. Dezember 2017
gez.
Christian Seitz
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2016 -
31.12.2016
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 63.576,11 EUR.
1.1.2015 -
31.12.2015
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 61.322,69 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2017 festgestellt.
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