Invest Knierim GmbHLiquidiert

39288 Burg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 7060
Eingetragen
19.11.2007
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenWagniskapital-Beteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Verwaltung des gesellschafteigenen Vermögens, insbesondere durch Anlageund Beteiligungsgeschäfte am Kapitalmarkt im eigenen Namen und für eigene Rechnung

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Burg OT Detershagen
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Invest Knierim GmbH

Burg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 1.330,00 1.434,00
I. Sachanlagen 1.330,00 1.434,00
B. Umlaufvermögen 191.408,60 261.970,09
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 102.676,95 118.268,36
II. Wertpapiere 20.010,32 95.988,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 68.721,33 47.712,88
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.371,40 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 196.110,00 263.404,09

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 125.562,27
I. gezeichnetes Kapital 35.000,00 35.000,00
II. Bilanzverlust 38.371,40 -90.562,27
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 3.371,40 0,00
B. Rückstellungen 138.110,00 125.879,00
C. Verbindlichkeiten 58.000,00 11.962,82
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.000,00 11.962,82
Bilanzsumme, Summe Passiva 196.110,00 263.404,09

Anhang 31.12.2009

Firma Invest Knierim GmbH, Burg

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft wurde gegründet am 24.05.2007 mit Nachtrag vom 25.10.2007 und ist seit dem 19.11.2007 eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Stendal unter Geschäftsnummer: HRB 7060

Die Firma der Gesellschaft lautet:

Invest Knierim GmbH

Die Dauer der Gesellschaft ist auf einen bestimmten Zeitpunkt nicht beschränkt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Sitz der Gesellschaft ist Burg.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 35 000,00 EUR. Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung des gesellschaftseigenen Vermögens, insbeson-dere durch Anlage- und Beteiligungsgeschäfte am Kapitalmarkt im eigenen Namen und für eigene Rechnung.

Aufgestellt wurde der Jahresabschluss nach den Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB). Nach den Größenmerkmalen gemäß § 267 HBG ist das Unternehmen eine "Kleine Kapitalgesellschaft".

II. Rechnungswesen der Gesellschaft

Die Buchführung der Gesellschaft wird durch einen beauftragten Steuerberater mit Hilfe von EDV-Anlagen im Wege des Anschlusses an die DATEV (Datenverarbeitungsorganisation des steuer-beratenden Berufes in der Bundesrepublik Deutschland eG, Nürnberg) erstellt.

Dem Auftragnehmer obliegt sowohl die Kontierung als auch die Verarbeitung (Verbuchung) der Geschäftsvorfälle.

Die Bestimmung der Konten, auf denen die Verbuchung erfolgt, richtet sich nach dem DATEV-Kontenrahmen, und zwar nach dem Abschlussgliederungsprinzip unter Anwendung des Spezialkontenrahmens (SKR) 04.

Die Buchungsbelege werden nach einem übersichtlichen Ablagesystem in Lose-Blatt-Ordnern aufbewahrt; die Belegführung erfolgt sachgerecht und übersichtlich. Die Konten sind sauber und ordentlich geführt und geben die buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle zutreffend wieder.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist gemäß den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften (§§ 264 ff HGB) erstellt worden. Er ist aus den Konten der Finanzbuchhaltung abgeleitet.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

A. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich durchweg an ertragsteuerlichen Vorschriften.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen, nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Im Berichtsjahr erfolgte die Abschreibung nach der linearen Methode.

Für Zugänge von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wird die Abschreibung nur zeitanteilig für den vollen Monat vorgenommen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und sonstige Wertpapiere sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Der Kassenbestand, sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind in Höhe des Nominalwertes angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist in Höhe des Nominalwertes angesetzt.

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Grundsätze des § 252 Nr. 1 HGB wurden eingehalten.

B. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt

Der Jahresfehlbetrag stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

C. Sonstige Angaben

1) Sonstige Verpflichtungen Sonstige Verpflichtungen bestehen nicht

2) Ergebnisverwendung

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen zum jetzigen Zeitpunkt keine Ausschüttung vorzunehmen.

3) Leitungsorgane

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer in 2009 ist:

Herr Dipl. Ing. Bernd Knierim, Burg

Das Geschäftsführungsverhältnis besteht weiter fort.

Vorschüsse oder ähnliche Vorteile wurden den vorstehend genannten Personen

oder deren Angehörigen nicht gewährt.

 

Burg

Bernd Knierim, Gesellschafter-Geschäftsführer

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