BasisPoint GmbH Finanzielles know-howLiquidiert

24939 Flensburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Flensburg HRB 3095 FL
Eingetragen
30.5.2005
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieAlle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g.Wagniskapital-Beteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Die Entwicklung von EDV-Systemen sowie die Beratung und die Durchführung von Seminaren für Wertpapierverwaltung, -handel und -analyse.

Historie

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Management

NameRolle
Søren Braes
seit 21.1.2013
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
UPSIDE APSDNK
50.00%
KNOWHOW2007 HOLDING APSDNK
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Upside Holding ApS
Denmark
25000
50.00%
KnowHow2doIt Holding ApS
Denmark
25000
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

BasisPoint GmbH Finanzielles know-how

Flensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 5.559,00 5.424,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 5.556,00 5.421,00
B. Umlaufvermögen 111.073,51 222.098,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 65.637,96 192.634,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 45.435,55 29.463,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 116.632,51 227.522,40

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 56.006,30 118.371,97
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 30.441,71 92.807,38
B. Rückstellungen 5.400,00 5.800,00
C. Verbindlichkeiten 55.226,21 103.350,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 116.632,51 227.522,40

Anhang


1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Die Rechnungslegung erfolgte nach Art und Umfang nach den für kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Absatz 1 HGB) maßgeblichen Vorschriften. Teilweise wurden die Darstellungen freiwillig an die Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften angepasst.

Bei der Bewertung ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Absatz 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen worden.


2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

1. Die Immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Die Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Netto-Einzelanschaffungswert von bis zu € 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben (§ 6 Absatz 2 EStG). Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Netto-Einzelanschaffungswert zwischen € 410,00 und € 1.000,00 werden über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für außerplanmäßige Abschreibungen bzw. Zuschreibungen bestand keine Veranlassung.

3. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr sind nicht enthalten.

Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in fremder Währung erfolgte bei den Forderungen mit dem aktuellen Kurs am Entstehungstag bzw. dem niedrigeren Kurs am Abschlussstichtag.

4. Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag in €
Ausleihung
0,00
Forderungen
2.381,81
Verbindlichkeiten
21.795,55



 Die Verzinsung des Gesellschafterdarlehens erfolgte vertragsgemäß mit 5 % p. a.

5. Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

6. Die Bilanz ist unter Berücksichtigung der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt worden (§ 268 Absatz 1 HGB). In dem Posten "Bilanzgewinn" in Höhe von
€ 30.441,71 ist ein Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von € 92.807,38 enthalten.

7. Der Gesamtbetrag, der gemäß § 268 Absatz 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt € 0,00.

8. Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellung mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

9. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in fremder Währung erfolgte bei den Verbindlichkeiten mit dem aktuellen Kurs am Entstehungstag bzw. dem Devisenmittelkurs am Abschlussstichtag.


3. Sonstige Pflichtangaben gemäß § 285 HGB

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr betrug im Vorjahr € 103.350,43 und mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 0,00.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt € 55.226,21 sowie mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 0,00.

Geschäftsführer war im abgelaufenen Geschäftsjahr bis zum 24. November 2011 Herr Søren Plesner und ab dem 24. November 2011 Herr Søren Braes (§ 285 Nr. 10 HGB).

Flensburg, den 29. Oktober 2012 gez. Søren Braes

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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