Holzindustrie Gustav Hassel GmbH

Bahnhofstraße 39, 56459 Stockum-Püschen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Montabaur HRB 6629
Vorher
Gustav Hassel GmbH
Eingetragen
9.2.2001
Branche
Säge- und HobelwerkeGroßhandel mit Roh- und SchnittholzHerstellung von Sägen und von Maschinenwerkzeugen für die Holzbearbeitung
Gegenstand
das Betreiben eines Säge-, Hobel- und Profilzerspanerwerkes, einer Holzhandlung, sowie aller damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Hansen
seit 15.2.2025
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
260.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Holzindustrie Gustav Hassel GmbH

Stockum-Püschen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ

AKTIVA

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

1.890.775,93

3.334.021,28

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,50

1,50

II. Sachanlagen

1.887.124,43

2.214.293,40

III. Finanzanlagen

3.650,00

1.119.726,38

B. Umlaufvermögen

4.710.916,54

8.567.181,18

I. Vorräte

497.439,73

263.620,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

523.472,25

406.083,84

III. Wertpapiere

0,00

500.172,17

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

3.690.004,56

7.397.305,17

C. Rechnungsabgrenzungsposten

3.162,00

1.320,00

Summe Aktiva

6.604.854,47

11.902.522,46



PASSIVA

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

3.865.820,19

7.566.248,12

I. Gezeichnetes Kapital

260.000,00

260.000,00

II. Bilanzgewinn

3.605.820,19

7.306.248,12

B. Rückstellungen

1.804.933,50

1.388.358,00

C. Verbindlichkeiten

934.100,78

2.947.916,34

Summe Passiva

6.604.854,47

11.902.522,46

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Die Holzindustrie Gustav Hassel GmbH hat ihren Sitz in Stockum-Püschen. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Montabaur unter HRB 6629 eingetragen.

Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 nach den §§ 238 ff., §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 HGB.

Ausweiswahlrechte zwischen Bilanz oder Anhang wurden weitgehend zugunsten des Anhangs ausgeübt. So hat die Gesellschaft im Anhang einen Verbindlichkeitenspiegel ( §§ 268 Abs. 5, 285 Nr. 1 und 2 HGB) erstellt.

Ebenfalls hat die Gesellschaft die Erleichterung des § 288 HGB in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Gliederung und den Ausweis der Posten der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und des Anhangs beachtet worden.

Die Bilanz wurde nach teilweiser Berücksichtigung der Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Soweit Ermessensentscheidungen in Bezug auf den Grund, den Umfang und den Zeitpunkt des Ansatzes von Vermögensgegenständen und Schuldposten zu treffen waren, wurde eine zum Vorjahr vergleichbare Ermessensentscheidung angestrebt.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung. Es wurde gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen (going-concern-Prinzip). Im Einzelnen gilt Folgendes:

A. AKTIVA

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten unter Abzug von nachträglichen Anschaffungskostenminderungen, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden nach der linearen Abschreibungsmethode entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten unter Abzug von nachträglichen Anschaffungskostenminderungen, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen werden nach der linearen Abschreibungsmethode entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu € 250,00 werden aus Vereinfachungsgründen im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von mehr als € 250,00 und bis zu € 800,00 werden ebenfalls im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. bei dauernder Wertminderung zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt.

Kassenbestand und Bankguthaben werden mit dem Nennwert bewertet.

Innerhalb des Rechnungsabgrenzungspostens wurden Vorauszahlungen für künftige Zeiträume abgegrenzt.

B. PASSIVA

Das Eigenkapital wird mit dem Nennwert bewertet.

Bei der Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Erfüllungsbetrag.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände habe eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Eigenkapital

Im Bilanzgewinn von € 3.605.820,19 ist ein Gewinnvortrag von T€ 7.306 enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten und ihre jeweiligen Restlaufzeiten und Sicherheiten sind in dem nachstehenden Verbindlichkeitenspiegel dargestellt:

Verbindlichkeiten

davon mit einer

davon mit einer

davon mit einer

lt. Bilanzausweis

Restlaufzeit von bis

Restlaufzeit von

Restlaufzeit von

zu einem Jahr

mehr als einem Jahr

mehr als fünf Jahren

934.100,78

934.100,78

0,00

0,00

Vorjahreswerte

2.947.916,34

2.947.916,34

0,00

0,00

Verbindlichkeiten gegenüber der Kommunalen Holzvermarktung WRT GmbH sind durch eine Bankbürgschaft über 100.000,00 € abgesichert.

Innerhalb der Verbindlichkeiten bestanden am Bilanzstichtag Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 85 (Vj.: T€ 308).

IV. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Nicht bilanzierte Haftungsverhältnisse:

31.12.2021

aus Sicherheiten

8.737.500,00

Die Holzindustrie Gustav Hassel GmbH stellt folgende Sicherheiten für das o.g. Darlehen der HZ Holding GmbH bei der UniCredit Bank AG:

- Schuldbeitritt

- Negativerklärung und Gleichstellungsverpflichtung bezüglich des Anlage- und Umlaufvermögens (Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen)

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige Verpflichtungen aus einem Miet- und Pachtvertrag. Im Berichtsjahr erfolgten Pachtzahlungen i.H.v. netto € 148.000,00.

Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer während des Geschäftsjahres

Während des Geschäftsjahres 2021 waren durchschnittlich 31 (ohne Geschäftsführer und Auszubildende) bei unserer Gesellschaft beschäftigt.

Stockum-Püschen, den 26. April 2022

gez. Geschäftsführung

Stefan Hansen

WEITERE DATEN

Hinweis zur Offenlegung

Bei dem vorstehenden Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021, bestehend aus Bilanz und Anhang handelt es sich um die nach §§ 325 ff. HGB für Offenlegungszwecke verkürzte Fassung des Jahresabschlusses.

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 16.03.2023.

Stockum-Püschen, den 16.03.2023

gez. Geschäftsführung

 

Stockum-Püschen, den 26. April 2022

gez. Stefan Hansen (Geschäftsführer)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16. März 2023

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