Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 152267
Eingetragen
21.8.2013
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Beratung von Unternehmen und Konzernen, insbosondere Beratung bei der Planung, Konzeption und Implementierung von Lösungen zum Betrieb vom IT-Infrastrukturen, Produktentwicklung und Entwicklung von softwarerproduktbezogenen Services sowie Vertrieb.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Eric Siegeris
seit 4.4.2016
Geschäftsführer
Christian Dänner
seit 21.8.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (4)

Gesellschafter

5 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 5 angezeigt

Berlin
8.750 €
35.00%
Berlin
8.750 €
35.00%
Germany
3.750 €
15.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Vostura GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

Bilanz

Aktiva

31.12.2024
EUR
31.12.2023
EUR
A. Anlagevermögen 14.541,25 16.719,25
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6,00 3.861,00
II. Sachanlagen 14.535,25 12.858,25
B. Umlaufvermögen 2.093.640,16 1.785.573,60
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 708.657,83 560.026,01
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.384.982,33 1.225.547,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.189,25 6.321,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.114.370,66 1.808.614,58

Passiva

31.12.2024
EUR
31.12.2023
EUR
A. Eigenkapital 1.214.151,15 994.582,92
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 1.189.151,15 969.582,92
B. Rückstellungen 747.741,79 678.274,04
C. Verbindlichkeiten 152.477,72 135.757,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.114.370,66 1.808.614,58

Anhang

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Vostura GmbH hat ihren Sitz in Berlin. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 152267 eingetragen.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist gemäß den Größenklassen des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen (§§ 276, 288 HGB).

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung. Die Grundsätze der Einzelbewertung und der Unternehmensfortführung, das Vorsichtsprinzip und der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurden beachtet.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den §§ 266, 268 und 275, 277 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und ggf. ergänzender Vorschriften des GmbH-Gesetzes (GmbHG) und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgewiesen und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Für Zugänge werden die Abschreibungen zeitanteilig berechnet.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im Anlagenspiegel des Geschäftsjahres als Abgang ausgewiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Der Ansatz von Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte zum Nominalwert.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist ebenfalls mit dem Nennwert angesetzt.

Allen am Abschlussstichtag bestehenden Risiken, soweit sie bis zur Erstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren, ist durch Bildung ausreichender Rückstellungen Rechnung getragen. Sie wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen).

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte zum Erfüllungsbetrag.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagengegenstände ist in einer Anlage zum Anhang (Anlagenspiegel) dargestellt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00, ist voll eingezahlt und hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Der Bilanzgewinn entwickelte sich wie folgt:

EUR
Gewinnvortrag 240.582,92
Jahresüberschuss 948.568,23
Vorabausschüttung 0,00
Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2024 1.189.151,15

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Gesamtbetrag Davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2024
EUR
bis 1 Jahr
EUR
>1 - 5 Jahre
EUR
> 5 Jahre
EUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 81.214,36 81.214,36 0,00 0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten 71.263,36 71.263,36 0,00 0,00
152.477,72 152.477,72 0,00 0,00
Vorjahr: 135.757,62 135.757,62 0,00 0,00

Zum 31. Dezember 2024 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen von jährlich EUR 46.916,76.

Sonstige Angaben

Anzahl der Beschäftigten

Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten betrug im Geschäftsjahr 2024 16.

Geschäftsführung

Alleinvertretungsberechtigte und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2024:

- Herr Christian Dänner

- Herr Eric Siegeris.

Geschäftsführerbezüge

Die Angabe der Geschäftsführerbezüge ist gem. § 286 Abs. 4 HGB unterblieben.

 

Berlin, den 24.03.2025

Christian Dänner, Geschäftsführer

Eric Siegeris, Geschäftsführer

Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2024
EUR
Zugänge
EUR
davon FK-Zinsen
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2024
EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 23.765,57 0,00 0,00 0,00 0,00 23.765,57
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 23.765,57 0,00 0,00 0,00 0,00 23.765,57
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 109.677,43 12.558,12 0,00 2.961,38 0,00 119.274,17
Summe Sachanlagen 109.677,43 12.558,12 0,00 2.961,38 0,00 119.274,17
Summe Anlagevermögen 133.443,00 12.558,12 0,00 2.961,38 0,00 143.039,74
kumulierte Abschreibungen 01.01.2024
EUR
Abschreibungen Geschäftsjahr
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
kumulierte Abschreibungen 31.12.2024
EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 19.904,57 3.855,00 0,00 0,00 0,00 23.759,57
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 19.904,57 3.855,00 0,00 0,00 0,00 23.759,57
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 96.819,18 10.880,12 0,00 2.960,38 0,00 104.738,92
Summe Sachanlagen 96.819,18 10.880,12 0,00 2.960,38 0,00 104.738,92
Summe Anlagevermögen 116.723,75 14.735,12 0,00 2.960,38 0,00 128.498,49
Zuschreibungen Geschäftsjahr
EUR
Buchwert 31.12.2024
EUR
Buchwert 31.12.2023
EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 6,00 3.861,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 6,00 3.861,00
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 14.535,25 12.858,25
Summe Sachanlagen 0,00 14.535,25 12.858,25
Summe Anlagevermögen 0,00 14.541,25 16.719,25

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.03.2025 festgestellt.

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