Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt/Oder HRB 12651
Vorher
Projektentwicklungsgesellschaft Kllingemühle Unternehmergesellschaft (haftungsbeschärnkt)Projektentwicklungsgesellschaft Klingemühle Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
4.11.2009
Branche
Betrieb von BaumschulenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
ist der Wiederaufbau und wirtschaftliche Betrieb der Ferienanlage Klingemühle, 15848 Friedland OT Chossewitz

Historie

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Management

NameRolle
Hartmut Sonnenhol
seit 4.11.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
66.20%
33.80%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Hartmut Sonnenohl
12047 Berlin
16.550 €
66.20%
Verein Buenaventura e.V.
Germany
5.250 €
21.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Klingemühle GmbH

Friedland

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen


106.310,62


66.532,12

I. Sachanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

407,62

232,02

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.276,52

3.809,00

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks


18.943,88


37.263,89

Summe Aktiva

126.938,64

107.837,03



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-15.313,45

-5.128,93

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-9.582,34

-10.184,52

B. Rückstellungen

2.837,50

3.138,75

C. Verbindlichkeiten

123.996,93

95.011,73

Summe Passiva

126.938,64

107.837,03

Anhang zum 31. Dezember 2012 der Klingemühle GmbH, Friedland

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Der Jahresabschluss wurde auch nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Änderungen haben sich in diesem Zusammenhang nicht ergeben.

Der Jahresabschluss wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft als "kleine" Kapitalgesellschaft einzustufen. Die Gesellschaft nimmt die vom Gesetzgeber für kleine Kapitalgesellschaften vorgesehenen Erleichterungen bei der Erstellung des Anhangs wahr.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde vorwiegend der Vermerk im Anhang gewählt.

Erläuterung zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der einzelnen Anlagegüter nach der linearen Abschreibungsmethode bemessen. Im Jahr 2011 angeschaffte Anlagegüter des Sachanlagevermögens mit Einzelanschaffungswerten bis zu 150 Euro wurden voll abgeschrieben und fiktiv als Abgang gezeigt. Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten zwischen 150 Euro und 1.000 Euro wurden in einem Sammelposten ausgewiesen und über fünf Jahre linear abgeschrieben.

Die noch nicht bezugsfertigen Gebäude wurden unter Anlagen im Bau bilanziert. Sie umfassen im wesentlichen Baumaterialen und Bauleistungen die nicht Ersatzaufwendungen darstellen. Neben den Materialeinzelkosten wurden auch Teile der Fertigungskosten und der Fertigungsgemeinkosten aktiviert.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nominalbetrag bewertet.

Liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr existieren.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände im Berichtsjahr ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Umsatzsteuerforderungen des laufenden Geschäftsjahres, sowie bestehende Abrechnungsguthaben aus Betriebskosten.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich im Wesentlichen aus Darlehenszinsen und Buchführungskosten zusammen.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 89.846,80 € (VJ 91.550 €) enthalten. Die Verbindlichkeiten setzen sich ausschließlich aus Darlehen zusammen.

Die Verbindlichkeiten haben alle eine Restlaufzeit von über einem Jahr. Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert. Eventualverbindlichkeiten bestehen keine. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre betragen 119.846,80 € (VJ 91.550 €)

Sonstige Angaben

Der Jahresfehlbetrag beträgt 9.582,34 €.

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch den Geschäftsführer Hartmut Sonnenhol.

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 16.09.2013.

Dem Geschäftsführer sind keine Vorschüsse oder Kredite gewährt.

 

Friedland, den 16. September 2013

gez. Hartmut Sonnenhol

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16.09.2013

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