Checkitmobile GmbHLiquidiert

10999 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 114458
Eingetragen
16.7.2008
Branche
Erbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Die Erbringung von Marketingund Informationsdiensten im Bereich mobiles Internet.

Historie

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Management

NameRolle
Tobias Bräuer
seit 17.7.2015
Prokura
Benjamin Kasch
seit 7.12.2009
Geschäftsführer
Tarik Tokic ́
seit 16.7.2008
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Checkitmobile GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 109.186,00 104.209,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.746,00 2.542,00
II. Sachanlagen 27.776,00 22.003,00
III. Finanzanlagen 79.664,00 79.664,00
B. Umlaufvermögen 565.822,12 652.288,39
I. Vorräte 47.373,31 28.834,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 172.717,64 98.166,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 345.731,17 525.287,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.395,14 295,06
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 244.734,67 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 921.137,93 756.792,45

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 145.950,16
I. gezeichnetes Kapital 46.069,00 45.426,00
II. Kapitalrücklage 1.046.738,00 1.046.738,00
III. Verlustvortrag 946.478,96 672.225,96
IV. Jahresfehlbetrag 391.062,71 273.987,88
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 244.734,67 0,00
B. Rückstellungen 28.900,00 16.300,00
C. Verbindlichkeiten 889.571,29 594.542,29
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.666,64 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 921.137,93 756.792,45

Anhang


 
A. Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Offenlegung wurden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde vor Ergebnisverwendung aufgestellt.

B. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um die lineare Abschreibung bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vornahme der planmäßigen Abschreibungen erfolgt unter Zugrundelegung der voraussichtlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die eine selbstständige Nutzungsfähigkeit besitzen, mit einem Wert von mehr als € 150,00 und weniger als € 1.000,00 werden im Zugangsjahr als Sammelposten aktiviert und über eine pauschale Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben; Vermögensgegenstände mit einem geringeren Wert werden unmittelbar als Aufwand verrechnet.

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich werden Abschreibungen vorgenommen.

Der Ansatz des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.Sofern der beizulegende Wert am Bilanzstichtag niedriger ist, wird dieser angesetzt. Das strenge Niederstwertprinzip wird bei der Bewertung beachtet.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit den anteilige Ausgaben aus der Zeit vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für Folgejahre darstellen, abgegrenzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, sie sind mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit den anteiligen Einnahmen aus der Zeit vor dem Abschlussstichtag, die Erträge für Folgejahre darstellen, bewertet.

C. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten

  Posten der Bilanz

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

3. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten i.H.v. € 410.000,00 (Vorjahr: € 210.000,00) haben eine Laufzeit zwischen einem und fünf Jahren. Hierbei handelt es sich um sonstige Verbindlichkeiten.
Alle weiteren Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

D. Sonstige Pflichtangaben

I. Organe der Gesellschaft

Als Geschäftsführer sind bestellt:
  

Tarik Tokic, Berlin Diplom-Informatiker
Benjamin Thym, Berlin Diplom-Wirtschaftsinformatiker



II. Aufstellung des Anteilbesitzes

Zum 31. Dezember 2013 war die Gesellschaft an den folgenden Unternehmen mit mindestens 20 % der Anteile beteiligt:
  

Namen der Gesellschaft
und Sitz

Beteiligungsart

Eigen-
kapital

Anteile am
Kapital
Jahres-
ergebnis
 
 

%
T€
barcoo UG
Stammkapital
1.515,85
100,00
1,1 (2012)


Berlin, 17. Juni 2014

Checkitmobile GmbH
 

Tarik Tokic
 
Benjamin Thym 
 

- Geschäftsführer -
 
- Geschäftsführer - 
 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.08.2014 festgestellt.

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