H.-H. Müller GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 2391 HL
Eingetragen
11.10.2005
Branche
Herstellung von MetallkonstruktionenHerstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und GießmaschinenHerstellung von Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl
Gegenstand
Herstellung von Apparaten, Maschinen und sonstigen Konstruktionen aus Stahl, V 2 A, Aluminium, Kupfer, Messing sowie die Ausführung sämtlicher Bauschlosser- und Stahlbauarbeiten und Schweißarbeiten im Rahmen des kleinen Befähigungsnachweises nach DIN 18800, Teil 7, Abschnitt 6.3. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

Historie

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Management

NameRolle
Achim Stiebitz
seit 27.10.2011
Sonstige

Konzern- und Jahresabschlüsse

H.-H. Müller GmbH

Lübeck

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 28.597,18 37.232,18
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 759,00 1.156,00
II. Sachanlagen 27.838,18 36.076,18
B. Umlaufvermögen 236.985,50 482.938,89
I. Vorräte 44.400,00 295.600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 191.577,15 186.300,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.008,35 1.037,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.693,18 7.271,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva 271.275,86 527.442,50

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 2.438,36 7.080,62
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 29.679,86 29.679,86
III. Verlustvortrag 48.163,83 44.660,98
IV. Jahresfehlbetrag 4.642,26 3.502,85
B. Rückstellungen 100.214,92 94.281,66
C. Verbindlichkeiten 168.622,58 426.080,22
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 119.758,12 346.712,46
Bilanzsumme, Summe Passiva 271.275,86 527.442,50

Anhang zum Jahresabschluss per 31.12.2009

H.-H. Müller GmbH, Lübeck

A. Grundsätzliches zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der H.-H. Müller GmbH wurde nach den Gliederungsvorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 266 ff. HGB) aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt (§ 275 Abs. 1 HGB).

Die Gesellschaft ist nicht prüfungspflichtig gemäß § 316 HGB.

Für die Offenlegung wurde die verkürzte Bilanz gem. § 266 Abs.1 HGB aufgestellt.

Es wurde von den größenabhängigen Erleichterungen für Bilanz und Anhang gem. §§ 274a, 288 HGB Gebrauch gemacht. Auf die Vorschrift des § 326 HGB in Bezug auf die Gewinn- und Verlustrechnung wird hingewiesen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze angewandt:

1. Die Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der abnutzungsbedingten Abschreibung angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerlich zulässigen Zeiträume linear vorgenommen (§§ 253, 254 HGB).

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden jeweils zum Nennwert bilanziert.

3. Rückstellungen sind in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten (§ 252 Abs.1 Nr.4 HGB).

4. Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt (§ 253 Abs.1 Satz 2 HGB).

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Der am Bilanzstichtag ausgewiesene Bestand des Sachanlagevermögens ist in einer mit der Finanzbuchhaltung übereinstimmenden Anlagekartei erfasst.

2. Vorräte

Es handelt sich um den am 31.12.2009 im Rahmen einer körperlichen Bestandsaufnahme festgestellten Warenbestand des Unternehmens zu Einstandspreisen.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es handelt sich um kurzfristige Forderungen, die mit dem Nennwert bewertet sind.

4. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand ist durch den Kassenbericht per 31.12.2009 belegt.

5. Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital entfällt auf folgenden Gesellschafter:

Dipl.-Ing. (FH) Achim Stiebitz, Ernst-Thälmann-Str. 3, 23923 Selmsdorf € 25.564,59.

6. Jahresfehlbetrag/Verlustvortrag

Der Jahresfehlbetrag beträgt € 4.642,26

Der Verlustvortrag auf den 01.01.2010 beträgt € 52.806,09.

7. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen

- Kosten für Berufsgenossenschaft für das Abschlussjahr

- Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses sowie der betrieblichen Steuererklärungen

- Pensionrückstellung für Pensionzusage an den Gesellschafter Achim Stiebitz

- Gewährleistungen.

8. Gesellschafter-Darlehen gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG

Die Gesellschafterdarlehen setzen sich wie folgt zusammen:

Gläubiger Betrag per Abschlussstichtag
(€)
Zinssatz
Achim Stiebitz 24.414,21 € 1,00 %

9. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber RLZ bis 1 Jahr RLZ von 1-5 J. RLZ> 5 J. Summe
Kreditinstituten 74.668,71   24.450,25 99.118,96
Lieferungen u. Leistungen 4.601,01     4.601,01
Anzahlungen von Kunden 11.900,00     11.900,00
sonstige Verbindlichkeiten 28.588,40     28.588,40
Summen 119.758,12   24.450,25 144.208,37

Es bestehen Bankbürgschaften gem. § 251 HGB zur Absicherung von Gewährleistungen und Vertragserfüllungen. Der Gesamtsaldo der Avalkonten beträgt per 31.12.2009 € 44.668,59.

D. Sonstiges

Zum Geschäftsführer waren im Abschlussjahr bestellt:

Dipl.-Ing. (FH) Achim Stiebitz, Ernst-Thälmann-Str. 3, 23923 Selmsdorf.

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