thermo-line
GmbH
Nindorf
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
1.000,00 |
1.000,00 |
| B.
Anlagevermögen |
1.175,00 |
537,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
689,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
486,00 |
537,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
23.333,29 |
422,53 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
23.155,98 |
422,53 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
177,31 |
0,00 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
91,83 |
35,34 |
| E.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
1.077,72 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
25.600,12 |
3.072,59 |
Passiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Eigenkapital |
20.479,05 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
26.077,72 |
26.325,81 |
| III.
Jahresüberschuss |
21.556,77 |
248,09 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
1.077,72 |
| B.
Rückstellungen |
976,00 |
811,57 |
| C.
Verbindlichkeiten |
4.145,07 |
2.261,02 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
4.145,07 |
2.261,02 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
25.600,12 |
3.072,59 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der thermo-line GmbH wurde auf
der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder
im Anhang ausgeübt werden können, wurde der
Vermerk in der Bilanz gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss der thermo-line GmbH wurde auf
der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des
Zugangs aktiviert und voll abgeschrieben.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Bruttoanlagenspiegel
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte
ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der
Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Die Sofortabschreibung geringwertiger
Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang
ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung
enthält damit diese Beträge nicht.
Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
Auf der Gesellschafterversammlung vom 21.07.2009
wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur
Ergebnisverwendung angenommen.
Der festgestellte Gewinn in Höhe von 21.556,77
€ wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Sonstige Pflichtangaben
Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei
der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Erster
Geschäftsführer:
Peter Lindemann
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2008 -
31.12.2008
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 20.747,45 EUR.
1.1.2007 -
31.12.2007
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.
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