Stammdaten

Register
Amtsgericht Wetzlar HRB 2323
Eingetragen
26.1.2000
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenHerstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien a. n. g.
Gegenstand
Die Entwicklung, Herstellung, Handel, Vertrieb, In- und Export von medizinischtechnischen Geräten und anderer Artikel des medizinischen Bedarfs, sowie damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
66.00%
Christian Ernst Holtschke
34.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Alte Leuner Str. 14, 35619 Braunfels
19.800 €
66.00%
Christian Ernst Holtschke
Alte Leuner Str. 14, 35619 Braunfels
10.200 €
34.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

CH Medizintechnik GmbH

Braunfels

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 12.821,18 13.868,09
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.177,18 4.427,09
II. Sachanlagen 9.644,00 9.441,00
B. Umlaufvermögen 68.798,63 68.280,80
I. Vorräte 32.029,59 41.549,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.719,75 24.699,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 49,29 2.032,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 320,00 280,00
Summe Aktiva 81.939,81 82.428,89

Passiva

   
  31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 40.662,54 36.794,95
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. eingefordertes Kapital 19.800,00 19.800,00
III. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -10.200,00 -10.200,00
IV. Gewinnvortrag 16.994,95 11.438,05
V. Jahresüberschuss 3.867,59 5.556,90
B. Rückstellungen 10.036,84 10.887,58
C. Verbindlichkeiten 31.240,43 34.746,36
Summe Passiva 81.939,81 82.428,89

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Grrößenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

II. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen, soweit vorhanden, wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden sofort abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

B. Ergänzende Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

C.

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Scheuermann Anja Kauffrau Geschäftsführerin

D. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Gewinnvortrag EUR 16.994,95
Jahresüberschuss EUR 3.867,59
Bilanzgewinn / Bilanzverlust EUR  

wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an die Gesellschafter EUR  
Vortrag auf neue Rechnungen EUR 20.862,54
Einstellung in die Gewinnrücklagen EUR  
Verrechnung mit Verlustvortrag EUR  

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses

 

Braunfels, den 01. Oktober 2018

Gez. Anja Scheuermann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 1.10.2018.

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