LL-PV Solar
GmbH
Fuchstal-Leeder
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2014 bis zum 25.06.2014
Bilanz
Aktiva
|
|
25.6.2014
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.985,66 |
| I.
Sachanlagen |
1.985,66 |
| B.
Umlaufvermögen |
64.236,28 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
58.137,93 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
6.098,35 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht
durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil
/ nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte
Entnahmen |
48.759,38 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
127.506,32 |
Passiva
|
|
25.6.2014
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.050,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
13.336,85 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
87.146,23 |
| IV.
Nachrichtlich: nicht gedeckter Fehlbetrag
(Passivausweis) |
48.759,38 |
| B.
Rückstellungen |
5.420,63 |
| C.
Verbindlichkeiten |
122.085,69 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
122.085,69 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
127.506,32 |
Anhang
A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss für das
Rumpfwirtschaftsjahr 01.01. bis 25.06.2014 wurde nach den
Vorschriften der §§ 242 ff HGB unter Beachtung
der ergänzenden Bestimmung für
Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) und den
Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Von den größenabhängigen
Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung
wurde Gebrauch gemacht.
Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund
des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.
B. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten
einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten
(gem. § 255 Abs. 2 bis 3 HGB) bilanziert.
Die immateriellen Vermögensgegenstände
wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare
Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer von bis zu drei Jahren), bewertet.
Selbst erstellte immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
werden nicht aktiviert.
Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten,
vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer
zwischen zwei und 33 Jahren) angesetzt.
Wirtschaftsgüter mit einem Wert von EUR 150 bis
EUR 1.000 werden in einem Sammelposten erfasst. Davon
werden jährlich 20% gewinnmindernd aufgelöst im
Sinne des § 6 Abs. 2a EStG.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu
Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger
Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren
Tageswerten angesetzt.
Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
und sonstige Vermögensgegenständen wurden
erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen
berücksichtigt.
Steuerrückstellungen und sonstige
Rückstellungen werden in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Bei
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr werden künftige Preis- und
Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung
auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als
Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der
Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen
Marktzinssätze der vergangenen sieben
Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen
Bundesbank gemäß
Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt
und bekannt gegeben werden.
Die pauschale Ermittlung der Rückstellung
für Gewährleistung wurde mit 0,5 Prozent zu den
garantiebehafteten Umsatzerlösen ins Verhältnis
gesetzt.
Die Verbindlichkeiten wurden mit den
Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
C. Erläuterungen zur Bilanz
1. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital
- Ausstehende Einlagen nicht eingefordert EUR
12.525,00.
2. Anlagevermögen
- Sachanlagen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des
Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel
ersichtlich.
3. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Alle Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von
bis zu einem Jahr.
Haftungsverhältnisse gem. § 251 i.V. m.
§ 268 Abs. 7 HGB bestehen nicht.
4. Rechnungsabgrenzungsposten
Keine vorhanden.
5. Bilanzgewinn
Bilanzgewinn 01.01. EUR 13.336,85
Jahresfehlbetrag EUR 87.146,23
Gewinnausschüttung EUR 0,00
Einstellung in Gewinnrücklagen EUR 0,00
Bilanzverlust 25.06 EUR 73.809,38
6. Sonstige Rückstellungen
In den sonstigen Rückstellungen sind
insbesondere Rückstellungen für Steuern,
Gewährleistungen und Abschlusskosten enthalten.
7. Verbindlichkeiten
(1) Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen
Der unter der Position Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist
teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte besichert.
- im Geschäftsjahr EUR 39.544,70
- im Vorjahr EUR 6.133,04
(2) Sonstige Verbindlichkeiten
a. Davon gegenüber Gesellschafter
- im Geschäftsjahr EUR 0,00
- im Vorjahr EUR 1.582,16
b. Davon aus Steuern
- im Geschäftsjahr EUR 9.713,06
- im Vorjahr EUR 2.636,14
c. Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
- im Geschäftsjahr EUR 122.085,69
(Verbindlichkeit der Dt. Rentenversicherung strittig i. H.
v. EUR 70.048,91)
- im Vorjahr EUR 18.021,31
D. Erläuterungen zur Gewinn- und
Verlustrechnung
Keine
E. Sonstige Angaben
1. Anzahl der Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 2
Arbeiter beschäftigt.
2. Geschäftsführung
Dietmar Nebel, Fuchstal-Leeder, Elektromeister
|