VS Lüftung GmbHLiquidiert

47809 Krefeld, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 23320
Vorher
Vent-Service Lüftungstechnik UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
21.2.2011
Branche
Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und KlimainstallationWärme- und KältehandelIngenieurbüros für Fachplanung von technischer Gebäudeausrüstung
Gegenstand
Die Ausführung jeglicher Art von Dienstleistungen an gebäudetechnischen Einrichtungen und Anlagen, insbesondere die Lüftungsmontage und die Installation von Heizungs-, Sanitär-, Klimaanlagen sowie der Handel aller Art mit dazu benötigten Wirtschaftsgütern.

Historie

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Management

NameRolle
Wladyslaw Gruszecki
seit 21.6.2016
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Solingen
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

VS Lüftung GmbH

(vormals: Vent-Service Lüftungstechnik UG (haftungsbeschränkt))

Solingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 7.181,38 0,00
I. Sachanlagen 7.181,38 0,00
B. Umlaufvermögen 87.607,43 41.658,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 83.883,53 41.658,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.723,90 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 94.788,81 41.658,00

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 25.040,10 41.658,00
I. gezeichnetes Kapital 4.000,00 0,00
II. Gewinnrücklagen 21.000,00 0,00
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 41.658,00
IV. Bilanzgewinn 40,10 0,00
B. Rückstellungen 26.532,90 0,00
C. Verbindlichkeiten 43.215,81 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 43.215,81 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 94.788,81 41.658,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angabe und Begründung der gegenüber dem Vorjahr abweichenden Form der Darstellung

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr geändert. Für den Darstellungswechsel sind folgende Gründe anzuführen:

- der Wechsel des Buchführungssystems,

- die Vorjahreswerte können nicht mit dargestellt werden,

- Platzprobleme in der Bilanz .

Hier sind die Vorjahreswerte 2011:

Aktiva  
  31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 7.460,38
I. Sachanlagen 7.460,38
B. Umlaufvermögen 78.246,51
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 75.819,01
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.427,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 85.706,89

Passiva

 
  31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 17.890,60
I. gezeichnetes Kapital 4.000,00
II. Gewinnrücklagen 13.890,60
B. Rückstellungen 8.768,70
C. Verbindlichkeiten 59.047,59
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 59.047,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 85.706,89

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 5736,95 (Vorjahr: EUR 5065,35).

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 11116,92.

In die Gewinnrücklage werden EUR 11076,82 eingestellt.

Auf neue Rechnung werden EUR 40,10 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Solingen, 23.07.2013

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 16.07.2013 festgestellt.

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