Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 9681
Eingetragen
11.5.2006
Branche
Bauträger für WohngebäudeVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
Der Erwerb von Baugrundstücken zum Zweck der Errichtung von Wohn- und Geschäftsgebäuden, die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr in eigenem Namen für eigene und fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern und sonstigen Nutzungsberechtigten sowie von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte. Die Bauplanung und Baubetreuung entsprechend der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) sowie die wirtschaftliche Betreuung von Bauvorhaben zu übernehmen. Die Verwaltung von Mietobjekten für die Eigentümer durchzuführen.

Historie

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Management

NameRolle
Martin Husemann
seit 29.6.2011
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Martin Husemann
14770 Brandenburg, Harlunger Str. 53
51.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pro Wohnen GmbH

Brandenburg an der Havel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

926,00

1296,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

477,00

669,00

II. Sachanlagen

449,00

627,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

20698,27

26770,18

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

15256,73

6493,75

III. Wertpapiere

102,39

102,39

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

5339,15

20174,04

C. Rechnungsabgrenzungsposten

17618,08

18524,68

Summe Aktiva

39242,35

46590,86



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

0,00

0,00

I. Gezeichnetes Kapital

43534,25

43033,29

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-43003,29

-47627,77

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-530,96

4624,48

B. Rückstellungen

3486,00

3316,00

C. Verbindlichkeiten

35756,35

43274,86

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

39242,35

46590,86

ANHANG

1. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsbegrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

2. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2008 wurden in die laufende Buchführung ordnungsgemäß übernommen und in der Bilanz zum 31. Dezember 2008 gesondert ausgewiesen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Anschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Einzelne Bilanzposten wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Wirtschaftsgutes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 150,00) wurden gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

3. Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

4. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel und dem Abschreibungsverzeichnis ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftjahres.

Die Gliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist aus dem Forderungenspiegel ersichtlich.

Die Aufgliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen: 7.004,02 €
davon entfallen auf:
a) Steuern 314,08 €
b) Im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €
c) Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 356,60 €
d) Verbindlichkeiten gegen Gesellschaftern 4624,02 €
e) Sonstige Verbindlichkeiten 1709,32 €

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine
Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

In den Abschreibungen des Sachanlagevermögens sind außerplanmäßige Abschreibungen
nach§ 253 Abs. 2 Satz 3 HGB nicht enthalten.

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

5. Ergänzende Angaben

Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Husemann Burkhard Gesellschafter/Geschäftsführer einzeln

Arbeitnehmer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren außer den Organmitgliedern ein Arbeitnehmer für 2 Monate tätig.

6. Anlagenspiegel

Inventarnummer

Inventarbezeichnung

AHK-Datum

AfA-Art

ND

Konto 135

6

EDV Software

12.07.2007

lin

4

Summe

Konto 620

2

Schweißgerät

15.04.2004

lin

6

Summe

Konto 670

5

Kaffeemaschine

07.11.2007

gwg

1

7

Canon

18.01.2008

sas

1

Summe

Konto 690

3

Büromöbel

30.05.2001

lin

5

4

Garnitur Lena

09.12.2004

lin

8

Summe

Summe

Inventarnummer

AHK 31.12. EUR

AfA-Kumuliert Vorjahr EUR

Normal-AfA Geschäftsjahr EUR

außergew. AfA Teilwert-AfA EUR

Konto 135

6

765,00

96,00

192,00

0,00

Summe

765,00

96,00

192,00

0,00

Konto 620

2

550,00

345,00

92,00

0,00

Summe

550,00

345,00

92,00

0,00

Konto 670

5

0,00

329,00

0,00

0,00

7

149,00

0,00

149,00

0,00

Summe

149,00

329,00

149,00

0,00

Konto 690

3

837,02

837,02

0,00

0,00

4

688,79

266,79

86,00

0,00

Summe

1.525,81

1.103,81

86,00

0,00

Summe

2.989,81

1.873,81

519,00

0,00

Inventarnummer

Sonder-AfA Geschäftsjahr EUR

Zuschreibung Geschäftsjahr EUR

Buchwert 31.12. EUR

Konto 135

6

0,00

0,00

477,00

Summe

0,00

0,00

477,00

Konto 620

2

0,00

0,00

113,00

Summe

0,00

0,00

113,00

Konto 670

5

0,00

0,00

0,00

7

0,00

0,00

0,00

Summe

0,00

0,00

0,00

Konto 690

3

0,00

0,00

0,00

4

0,00

0,00

336,00

Summe

0,00

0,00

336,00

Summe

0,00

0,00

926,00

7. Forderungenspiegel

Forderungen / Restlaufzeit

insgesamt

bis 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

über 5 Jahre

Forderungen aus Lieferungen

13.346,45

13.346,45

und Leistungen

Vorjahr

4.583,47

4.583,47

Forderungen geg. Gesellschafter

1.906,03

1.906,03

Vorjahr

1.906,03

1.906,03

Sonstige Vermögensgegenstände

4,25

4,25

Vorjahr

4,25

4,25

Summe

15.256,73

13.350,70

1.906,03

Vorjahr

6.493,75

4.587,72

1.906,03

8. Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten / Restlaufzeit

insgesamt

bis 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

über 5 Jahre

Verbindlichkeiten aus

28.751,89

8.766,12

497,05

19.488,72

Lieferungen und Leistungen

Vorjahr

32.660,62

12.674,85

497,05

19.488,72

Sonstige Verbindlichkeiten

7.004,02

1.978,72

5.025,30

Vorjahr

10.614,24

9.707,48

906,76

Summe

35.755,91

10.744,84

5.522,35

19.488,72

Vorjahr

43.274,86

22.382,33

1.403,81

19.488,72

IV Ergebnisverwendung
Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Jahresfehlbetrag 530,96 €

wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an die Gesellschafter 0,00 €

Vortrag auf neue Rechnung 530,96 €

Einstellung in die Gewinnrücklagen 0,00 €

Verrechnung mit Verlustvortrag 0,00 €

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

 

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