Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 81656
Eingetragen
7.11.2001
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich Organisation und Prozessentwicklung bzw. -optimierung.

Historie

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Management

NameRolle
Janine Krohn
seit 24.10.2014
Prokura
Dustin Darius Krohn
seit 24.10.2014
Prokura
Ralf Krohn
seit 5.9.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
85.00%
15.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
HiPe Coaching & Services GmbH
Germany
85.00%
MORANTI Beteiligungs GmbH
Germany
15.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

Consono Consult GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 87.928,00 124.709,17
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 79.167,00 89.167,00
II. Sachanlagen 8.761,00 9.406,00
III. Finanzanlagen 0,00 26.136,17
B. Umlaufvermögen 1.426.259,80 481.049,68
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 871.430,00 475.085,74
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 554.829,80 5.963,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.038,00 175,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 336.770,38
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.515.225,80 942.704,23

PASSIVA

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 924.904,11 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 899.904,11 -361.770,38
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 336.770,38
B. Rückstellungen 11.200,00 5.600,00
C. Verbindlichkeiten 579.121,69 937.104,23
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 516.410,48 841.974,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.515.225,80 942.704,23

Anhang Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Consono Consult GmbH, Ellerbek

1. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH im Sinne des § 267 I HGB auf.

Der Jahresabschluss ist auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses hat die Gesellschaft hinsichtlich der Angaben im Anhang Gebrauch gemacht.

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) gewählt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Dezember 2013 wurden unverändert übernommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und über den Zeitraum der Nutzung (längstens über 10 Jahre) planmäßig abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten wird der für zukünftige Geschäftsjahre betreffende Aufwand aktiviert. Die Abgrenzung erfolgt zeitanteilig entsprechend der Fälligkeit und Laufzeit.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind alle innerhalb eines Jahres fällig.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen insgesamt TEUR 76,0 (Vorjahr: TEUR 71,5).

Der Bilanzgewinn enthält einen Verlustvortrag von EUR 361.770,38.

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Kosten für die Jahresabschlusserstellung für die Kalenderjahre 2013 und 2014.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen TEUR 175,4 (Vorjahr: TEUR 224,2).

Von den Verbindlichkeiten haben insgesamt TEUR 586,6 (Vorjahr: TEUR 842,0) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB liegen nicht vor.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr

Ralf Krohn, Unternehmensberater, Ellerbek

Die Gesellschaft war bis zum 31. Dezember 2014 zu 100,0 % (TEUR 25,0) am Stammkapital der Bizware-Business Software Group GmbH, Ellerbek, beteiligt.

 

Ellerbek

Ralf Krohn

sonstige Berichtsbestandteile

 

gez. Ralf Krohn

Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.12.2015 festgestellt.

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