UBS-Systemberatung und Software GmbHLiquidiert

66117 Saarbrücken, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 12162
Eingetragen
27.12.2000
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieUnternehmensberatung
Gegenstand
Die Unternehmens- und Organisationsberatung, die Beratung, Bereitstellung, Installation, Entwicklung und Realisierung von Soft- und Hardware in Datenverarbeitungssystemen, von multimedialen Diensten in Kommunikations -netzen, -technik und -diensten, die Systemintegration in vorhandene Strukturen sowie deren Vertrieb und Vermittlung und die damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte

Historie

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Management

NameRolle
Claudiu-Adelin Stanciu
seit 30.12.2011
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

UBS-Systemberatung und Software GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 2.986,50 6.592,00
I. Sachanlagen 2.986,50 6.592,00
B. Umlaufvermögen 32.483,23 25.696,91
I. Vorräte 3.990,00 18.270,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.975,88 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.517,35 7.426,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 352,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 35.469,73 32.640,91

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 22.182,21 8.225,87
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 16.774,13 20.824,59
III. Jahresüberschuss 13.956,34 4.050,46
B. Verbindlichkeiten 13.287,52 24.415,04
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 13.287,52 24.415,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 35.469,73 32.640,91

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der UBS GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 400,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
 
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren waren nicht vorhanden.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 13.956,34.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrages ergibt sich ein Betrag von Euro -2.817,79 der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Auf neue Rechnung werden Euro - 2.817,79 vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Diplom-Betriebswirt Udo Brissier

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Forderungen 23.792,00 Euro
Verbindlichkeiten 0,00 Euro



Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 23.792,00 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 17.953,85 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2011 festgestellt.

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