Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 177462
Eingetragen
9.6.2016
Branche
Herstellung von MetallkonstruktionenHerstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungIngenieurbüros für Tragwerksplanung
Gegenstand
Planung, Konstruktion, Fertigung und Montage von Metallbauarbeiten, Prototypen und Modellen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Bernd Euler
seit 9.6.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Bernd Euler
Berlin
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bernd Euler GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 51.731,00 60.611,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 248,00 581,00
II. Sachanlagen 51.483,00 60.030,00
B. Umlaufvermögen 477.885,10 351.282,20
I. Vorräte 151.030,52 57.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 115.978,41 110.489,98
davon gegen Gesellschafter 402,13  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 210.876,17 183.392,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.595,45 4.247,58
Aktiva 534.211,55 416.140,78

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 285.749,77 121.748,50
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Gewinnvortrag 109.248,50 43.653,26
III. Jahresüberschuss 164.001,27 65.595,24
B. Rückstellungen 71.988,77 11.302,41
C. Verbindlichkeiten 176.473,01 283.089,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 46.473,01 36.089,87
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 130.000,00 247.000,00
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 117.823,89
Passiva 534.211,55 416.140,78

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Bernd Euler GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten bis zu 250,00 Euro (ohne USt) wurden sofort als Aufwand behandelt. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten bis zu 800,00 Euro (ohne USt) wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Der Abgang wurde im selben Jahr unterstellt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz. Da in den Folgejahren die Steuerbilanz entsprechend einen höheren Gewinn ausweisen wird, wurden latente Steuerrückstellungen in Höhe von 9.619,80 Euro gebildet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen. Das Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer:

Herr Bernd Euler

sonstige Berichtsbestandteile

 

Berlin, den 26.06.2024

gez., Bernd Euler



- Geschäftsführer -


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.06.2024 festgestellt.

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