Alper & Schetter GmbHLiquidiert

41460 Neuss, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuss HRB 13985
Vorher
AS-KON GmbHAlper & Schetter Consulting GmbH
Eingetragen
8.12.2003
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungErbringung von allen anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
Gegenstand
Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet der Beratung, Evaluierung, Einführung, Anwendungsbegleitung und Weiterentwicklung analytischer Finanz- und Konsolidierungsprogramme. Darüber hinaus gehört allgemeine wirtschaftliche Beratung zum Geschäftszweck der Gesellschaft.

Historie

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Management

NameRolle
Ralf Dieter Schlaphof
seit 12.12.2006
Geschäftsführer
Constantin Schetter
seit 12.12.2006
Geschäftsführer
Rolf Alper
seit 12.12.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Alper & Schetter Consulting GmbH

Neuss

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 39.649,00 31.540,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.601,00 3.192,00
II. Sachanlagen 34.048,00 28.348,00
B. Umlaufvermögen 2.010.410,50 1.246.007,80
I. Vorräte 184.917,50 346.987,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.356.263,71 296.352,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 469.229,29 602.667,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.380,03 4.286,29
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.054.439,53 1.281.834,09

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 1.566.905,82 1.050.640,90
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.025.640,90 763.021,19
III. Jahresüberschuss 516.264,92 262.619,71
B. Rückstellungen 158.571,10 116.101,43
C. Verbindlichkeiten 328.962,61 115.091,76
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.054.439,53 1.281.834,09

Anhang


GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

Die Alper & Schetter Consulting GmbH hat ihren Sitz in Neuss und wird beim Amtsgericht Neuss unter der HRB 13985 geführt.

ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde erstmalig auf Grundlage der durch das Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Bilanzierungs- und Bewertungsregeln erstellt. Die Vorjahresvergleichszahlen in Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden erforderlichenfalls angepasst.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GRUNDSÄTZEN DER BILANZIERUNG

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Entgeltlich erworbene immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden linear auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen.

Steuerlich zulässige Wahlrechte werden in Anspruch genommen, soweit diese auch handelsrechtlich zulässig sind. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Zugang bis 31.12.2009 und Anschaffungskosten bis zu 150 Euro wurden im Jahr des Zugangs als Zugang und Abgang im Anlagespiegel ausgewiesen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Zugang bis 31.12.2009 und Anschaffungskosten von 150 Euro bis zu 1.000 Euro wurden in einem Sammelposten aktiviert und werden linear über 5 Jahre abgeschrieben und nach Ablauf von 5 Jahren als Abgang im Anlagenspiegel ausgewiesen

Die Forderungen wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die sonstige Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Grundsätze für die Währungsumrechnung

Geschäftsvorfälle mit Kunden und Lieferanten in fremden Währungen wurden im Laufe des Geschäftsjahres mit aktuellen Kursen umgerechnet.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten:
  

 
 
31.12.2016
 
31.12.2015
 
 
Euro
 
Euro
Verbindlichkeiten
 
 
 
 
   aus Steuern
 
248.992,58
 
70.902,51
   im Rahmen der sozialen Sicherheit
 
11.739,49
 
4.316,75



SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen belaufen sich auf insgesamt 416 TEuro. Hiervon sind fällig innerhalb eines Jahres 155 TEuro,
zwischen einem und fünf Jahren sind fällig 261 TEuro.

SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführung

Geschäftsführer waren im Berichtsjahr:
  

Herr Rolf Alper, Geschäftsführer

Herr Constantin Schetter, Geschäftsführer

Herr Ralf Schlaphof, Geschäftsführer



Mitarbeiter

Im Berichtsjahr wurden im Durchschnitt 17 angestellte Mitarbeiter beschäftigt.

Neuss, den 11. September 2017

Die Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.09.2017 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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