PURAS Design und Service GmbH

Langwied 13, 85560 Ebersberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 228062
Eingetragen
2.9.2016
Branche
Herstellung von Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer Art
Gegenstand
Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Design von Fußmatten, Autozubehörteilen sowie sonstigen Artikeln des Freizeitbedarfs.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Tiemen van Dijk
seit 11.11.2021
Geschäftsführer
Geschäftsführer
Sascha Bostan
seit 4.5.2021
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Visscher Caravelle Participaties B.V.NLD
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Visscher Caravelle Participaties B.V.
Netherlands
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

PURAS Design und Service GmbH

Ebersberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsbilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 919.538,00 40.257,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 832.501,00 1,00
II. Sachanlagen 87.037,00 40.256,00
B. Umlaufvermögen 1.620.488,66 3.067.021,56
I. Vorräte 599.402,03 1.167.240,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 673.832,63 1.346.617,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 347.254,00 553.163,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.325,05 10.794,92
Aktiva 2.548.351,71 3.118.073,48

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.858.113,30 1.380.058,49
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 1.833.113,30 1.355.058,49
davon Gewinnvortrag 1.355.058,49 843.352,97
B. Rückstellungen 72.798,10 90.870,03
C. Verbindlichkeiten 617.440,31 1.647.144,96
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 617.440,31 1.647.144,96
Passiva 2.548.351,71 3.118.073,48

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Aufstellung des Jahresabschlusses der Firma PURAS Design und Service GmbH mit Sitz in Ebersberg, eingetragen beim Amtsgericht München mit der Nummer HRB 228062, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB, sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG in der Fassung des Bilanzrichtlinie- Umsetzungsgesetzes (BILRUG) aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen für Bilanz und Anhang werden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
1. Immaterielle Vermögensgegenstände
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, soweit abnutzbar, über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
2. Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wird mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Im Geschäftsjahr 2023 werden die geringwertigen Gegenstände des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten bis netto 800,00 € im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang berücksichtigt.
3. Vorräte
Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt.
4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Nominalwerten aktiviert. Für das allgemeine Kreditrisiko im Forderungsbestand sowie für erkennbare Einzelrisiken wurden angemessene Wertberichtigungen gebildet.
5. Liquide Mittel
Die liquiden Mittel werden zum Nennwert angesetzt.
6. Rechnungsabgrenzungsposten 
Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite, Auszahlungen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
7. Sonstige Rückstellungen und Steuerrückstellungen
Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften und sind jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.
8. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
9. Fremdwährungsumrechnung
Auf fremde Währung lautende Bilanzpositionen wurden zum Devisenkassamittelkurs umgerechnet.
III. Angaben zur Bilanz
Es bestehen keine Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände von mehr als einem Jahr. Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.
Der Gesamtbetrag, der nicht in der Bilanz enthaltenen sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Miet-, Pacht-, und Leasingverträgen beträgt EUR 93.566,40.
Im Geschäftsjahr bestanden keine Ausleihungen, Forderungen oder Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter.
IV. Sonstige Angaben:
Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2023 durchschnittlich 9 Mitarbeiter.
Visscher Caravelle Participaties B.V. mit Sitz in den Niederlande stellt den Konzernabschluss auf.

sonstige Berichtsbestandteile


Februar 2024

_____________________
Tiemen van Dijk                     
Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.02.2024 festgestellt.

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